Информация о файле обновления Галактика G_BUH_DLL_810490.TXT


Описание файла обновления:
ФайлG_BUH_DLL_810490.TXT
ОбновлениеG_BUH_DLL_810490
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 8.10
Релиз03.11.2006 : Atlantis 5.2.8
КомпонентG_BUH
ТипDLL
Версия8.10.49.0
Дата2015-02-18 16:53:31
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.133227NEWНе работает фильтр по хоз документам при установке фильтра по типам операций ОС в ИАОФинансово-расчетные операцииИнтерактивный аналитический отчет
Необходимо группировать и фильтровать типы операций(поступление, перемещение, выбытие) для документов "Операции ОС", "Операции НМА".В каталог типов документов добавлены документы: Операции основных средств: амортизация Операции основных средств: переоценка Операции основных средств: изменение группы/вида ОС Операции основных средств: изменение параметров в карточке ОС на некоторый период времени Операции нематериальных активов: амортизация Операции нематериальных активов: переоценка Операции нематериальных активов: изменение вида/нормы НМА Операции нематериальных активов: изменение параметров в карточке НМА на некоторый период времени Доработан интерактивный аналитический отчет. Группировка "Тип документа" группирует по типам операций ОС/НМА. Фильтр работает как по группе операций в целом ("Операции ОС", "Операции НМА"), так и отдельно по типу операции (например: "Операции ОС: поступление"). Если в фильтре по типу документа выбраны значение по группе ( наприм. "Операции ОС") и значение по типу операции (наприм. "Операции ОС: поступление"), то в отчет попадают документы операций ОС без учета фильтра по типу операции.
103.72658.10.48.0Реализовать возможность параллельной работы с 2-мя разными наименованиями организацииКонтуры: финансовый, бухгалтерского учетаНе знаю, какая именно часть финансового контура, научите
Реализовать возможность параллельной работы с 2-мя разными наименованиями организации Реализовать возможность печати, чтобы до смены наименования в документах отражалось старое название организации(при печати за предыдущие периоды), а в текущих документах - новое.Для вывода в отчет информации о контрагентах, с учетом настройки "Настройки Галактики Общие настройки системы Каталог организаций и банков При печати учитывать историю изменения атрибутов организации", добавлены новые функции ShowKauPrn и ShowKauArrayPrn. Изменения коснулись следующих отчетов ФРО: - Отчеты -> Аналитика -> Ежедневный учет. - Отчеты -> Аналитика -> Аналитический учет. - Отчеты -> Аналитика -> Группировочная ведомость. - Отчеты -> Аналитика -> Аналитика по группам счетов. - Отчеты -> Аналитика -> Анализ задолженности. - Отчеты -> Обороты-> Обороты в разрезе субсчетов. - Отчеты -> Обороты-> Обороты в разрезе структурных подразделений. - Отчеты -> Обороты-> Обороты по поставщикам и получателям. - Отчеты -> Журналы-ордера-> Формирование. - Отчеты -> Журналы-ордера-> Универсальный журнал-ордер. - Отчеты -> Журналы-ордера->Мемориальный ордер. - Отчеты -> Журналы-ордера->Акт сверки. - Отчеты -> Журналы-ордера->Журнал операций. - Отчеты -> Журналы-ордера->Карточка учета средств и расходов. - Отчеты -> Книга бухгалтерских проводок -> Бухгалтерские проводки. - Отчеты -> Книга бухгалтерских проводок -> Книга бухгалтерских проводок. - Отчеты -> Интерактивные очеты -> Интерактивный аналитический отчет. - Отчеты -> Интерактивные очеты -> Реестр платежных документов. При выводе наименования собственной организации также учитывается история изменения атрибутов организации. Список примененных фильтров выводится в отчеты без учета истории контрагентов. При формировании отчетов за период история наименования организаций для группировок в отчетах, вывод собственной организации учитывается на конечную дату периода, за который формируется отчет. При выводе в отчет наименований организации из документов/проводок учитывается дата документа/проводки. Для отчета "Реестр платежных документов" период учитывается по фильтру "дата оплаты".
102.1332938.10.46.2Таблицы соответствия в интерактивном аналитическом отчетеФинансово-расчетные операцииИнтерактивный аналитический отчет
Необходимо реализовать возможность дополнительной иерархической группировки по основному/корр. счету по таблице соответствий. Реализовать фильтрацию по значениям из таблицы соответствий. Отображение в нижней панели проводок.В Интерактивный аналитический отчет добавлена возможность работы с соответствиями. Соответствием является значение некоторой заданной аналитики. Соответствие может быть настроена для набора "счет-кау1-кау2", "кау1-кау2-кау3", "счет-кау1" и др. В окне настройки необходимо задавать соответствие при наличии уровня группировки по соответствию (основного/корр. счета). При наличии группировки по основному/корр соответствию будут формироваться соответствующие уровни группировки. Для появления новых элементов группировки с окне настройки группировки необходимо запустить функцию локального меню "Проверка корректности справочников". Реализовано отображение соответствия для основного, корр. счета в нижней панели проводок. Реализованы фильтры по соответствиям (основного/корр. счета).
104.202648.10.46.0При расчете КР с установленным параметром "дооценивать исходящее сальдо" задваиваются проводки.Финансово-расчетные операцииПересчет курса
При расчете КР с установленным параметром "дооценивать исходящее сальдо" задваиваются проводки.Доработан алгоритм формирования курсовых разниц с параметрами "формировать по датам оборотов + дооценивать исходящее сальдо" для настройки "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Курсовые разницы При формировании проводок по курсовой разнице учитывать" в значении "знак суммы" когда итоговое сальдо в валюте рано "0". Если итоговое валютное сальдо равно нулю, то тип сальдо определяется по сумме НДЕ. Расчет курсовых разниц рекомендуется производить с использованием одной настройки для счета указав тип "всем входящим сальдо и всем оборотам" и выставив настройку "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Курсовые разницы При формировании проводок по курсовой разнице учитывать" в значение "знак суммы".
102.1310458.10.45.0Внедрить отчеты по инвентаризации для ВСМН в общую поставкуФинансово-расчетные операцииОтчеты пользователя
Внедрить отчеты по инвентаризации для ВСМН в общую поставку: Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами; Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.Отчеты внедрены в общую поставку. Запуск из отчетов пользователя, модуля ФРО: Инвентаризация->[ВСМН] Акт и Справка инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками ИНВ-17. Добавленные отчеты будут доступны при включенном параметре конфигурационного файла: {FINPARAMS} USEVSMNFORMS = ON
102.1231408.10.44.0Добавить поля в отчет Аналитика по группам счетовФинансово-расчетные операцииАналитика по группам счетов
Добавить поля в отчет Аналитика по группам счетов Добавить поля в отчет Ведомость аналитического учета по счету: Наименование предприятия; должность ,ФИО, подпись (подписанты);В печатные формы отчета "Аналитика по группам счетов" " добавлена возможность вывода подписантов в формируемые отчеты. Для каждого подписанта выводится роль. Если роль не задана - выводится должность подписанта. Также в отчеты выводится наименование собственной организации из соответствующей настройки "Настройки Галактики Общие настройки системы Собственная организация Организация". & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БАЗОВЫХ ФОРМ: AN_GROUP
101.528708.10.43.0не правильно формируется исходящее сальдо в журнал-ордереФинансово-расчетные операцииФормирование
Не правильно формируется исходящее сальдо в журнал-ордере - главная книга с накопительным итогом при формировании за несколько месяцев.Исправлено формирование исходящего сальдо в журнал ордере.
102.1241118.10.42.0Удалить из функции перехода к новому отчетному периоду бухгалтерского контура удаление информацииФинансово-расчетные операцииНовый месяц (~БО)
Удалить из функции перехода к новому отчетному периоду бухгалтерского контура удаление информации. При выполнении функции перехода к новому отчетному месяцу исключить запуск функций по удалению из таблиц базы данных платежных документов, сальдо и оборотов с истекшим сроком хранения. (ФРО-Настройка-Отчетный период бухгалтерского контура-Новый месяц) Запуск функций чистки базы данных по указанному сделать возможным только из модуля Настройка, Администратор, Сервисные функции. Что позволит избежать непреднамеренного удаления данных при переходе на новый отчетный период, а производить удаление старой информации обдумано и целенаправленно.Добавлена настройка "Удалять документы по срокам хранения при переходе на новый отчетный период" (Настройки Галактики - Общие настройки - Сроки хранения данных) со значениями Да/Нет. По умолчанию установлено значение "Да" (удалять документы). При значении "Да": переход к новому отчетному периоду (ФРО-Настройка-Отчетный период бухгалтерского контура-Новый месяц) осуществляется как и ранее. При значении "Нет": при переходе удаление информации не осуществляется (соответствующие диалоги удаления не отображаются)
102.1248078.10.42.0ФРО - Отчеты - Аналитика - Группировочная ведомостьФинансово-расчетные операцииГруппировочная ведомость
Добавить в отчет "ФРО - Отчеты - Аналитика - Группировочная ведомость": Наименование предприятия; наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра(подписанты).В отчет "группировочная ведомость" добавлена возможность вывода заданных подписантов. Если подписанты не заданы - подножие отчета формируется как и ранее. В шапку отчета выводится наименование собственной организации из соответствующей настройки "Настройки Галактики Общие настройки системы Собственная организация Организация" & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БАЗОВЫХ ФОРМ: GRUPVED
102.1248088.10.42.0ФРО - Отчеты - Обороты -Обороты в разрезе структурных подразделенийФинансово-расчетные операцииОбороты в разрезе структурных подразделений
ФРО - Отчеты - Обороты -Обороты в разрезе структурных подразделений Добавить в отчет: Наименование предприятия; наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра(подписанты). Основание ПиР 102.122418Отчет "Обороты в разрезе структурных подразделений" переведен на новый интерфейс. В настройке отчета добавлена возможность задания подписантов для формируемых отчетов. Для подписанта выводится роль. Если роль не задана - выводится должность. Если группа подписантов не задано - подножие отчета формируется как и ранее.
102.1248108.10.42.0ФРО - Отчеты -Обороты в разрезе поставщиков и получателейФинансово-расчетные операцииОбороты в разрезе поставщиков/получателей
ФРО - Отчеты - Обороты -Обороты в разрезе поставщиков и получателей Добавить в отчет: Наименование предприятия; наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра(подписанты).Отчет "Обороты в разрезе поставщиков и получателей" переведен на новый интерфейс. Добавлена возможность вывода подписантов. В шапке отчета выводится наименование собственной организации.
102.1262488.10.42.0Необходимо убрать информацию о фильтрах в печатной форме кассовой книги.КассаВалютная кассовая книга
В печатной форме выводится информация о фильтрах. Считаю, что в данном документе фильтры не должны выводится, т.к. форма утверждена законодательно. Также необходимо убрать лишние пустые строки в начале отчета.Для белорусских форм кассовой книги и валютной кассовой книги отменен вывод информации о фильтрах. Лишние строки убраны в начале отчета.
102.976048.10.42.0Добавить колонку ед.изм. в интерактивный отчетФинансово-расчетные операцииИнтерактивный аналитический отчет
Добавить колонку ед.изм. в интерактивный отчет. Брать учетную. Выводить при наличии колонку кол-во.В интерактивный аналитический отчет на закладке "Суммы в НДЕ и количество" добавлена колонка "ЕдИзм" с выводом единицы измерения. При этом обрабатываются следующие системные настройки: - Суммировать количество для разных единиц измерения в отчетах - Суммировать количество на всех уровнях группировки. В xlt шаблон отчета добавлена колонка "Единица измерения". В прототипбизнес-текст формы добавлено поле f_EdIzm для вывода единицы измерения в присоединенных формах.
102.1244008.10.41.0Рантайм при формировании Журнала-ордераФинансово-расчетные операцииФормирование
При большой выборке данных (несколько сот тысяч проводок) формировалась большая выгрузка в прототип формы. Из-за чего отчет не помещался в память и происходил runtime.Для журнала-ордера с типом "Главные книги по счетам" в выгрузку отчета не выводятся детализированные данные по аналитике и подразделению. За счет этого значительно снизилось потребление памяти и улучшилось быстродействие формирования отчета. Детализированные данные и раньше не использовались для этого типа отчета, но в выгрузку прототипа все равно попадали.
101.516568.10.40.0Не заполняются реквизиты в отчете Ведомость Аналитического учета в формате ExcelФинансово-расчетные операцииАналитический учет
Не заполняются реквизиты в отчете Ведомость Аналитического учета в отчете (ФИО бухгалтер, ответственный за выпуск).Для отчета "Ведомость аналитического учета" внедрены подписанты. в окне настройки добавлено поле "Подписанты", по которому можно определить список сотрудников, которые будут выводиться в конце формируемых отчетов в формате бизнес-текст, slk, Excel. Если группа подписантов не задана - подножие отчета формируется как и ранее.
102.1224498.10.40.0Добавить поля в отчет Оборотно-сальдовая ведомостьБухгалтерская отчетностьГлавная книга за отчетный период
Добавить поля в отчет Оборотно-сальдовая ведомость Наименование предприятия; должность ,ФИО, подпись (подписанты).В главную книгу внедрен механизм подписантов. В отчеты выводится список подписантов выбранной группы. Выводится ФИО подписанта и должность, если не задана роль. Если задана роль подписанта - она выводится вместо должности. Добавлен вывод наименования собственной организации. Изменены отчеты Бизнес-текст и SLK-отчеты. Для старого интерфейса Главной книги подписанты не внедрялись.
102.1232598.10.39.0"Криво" формируется отчет "аналитический учет по валюте" во всех форматахФинансово-расчетные операцииАналитический учет в валюте
При установке настройки "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Аналитика по счетам Обработка данных в отчетах Показывать свернутое сальдо по активно-пассивным счетам и субсчетам" в значение "Да" отчет "аналитический учет по валюте" во всех форматах формируется не корректно.Исправлено формирование отчета для всех значений настройки.
101.495638.10.37.0Добавить кол-во в прототипе anvalut так же как это реализовано в anuch_shФинансово-расчетные операцииАналитический учет в валюте
Источник проблемы просит добавить кол-во в прототипе anvalut так же как это реализовано в anuch_shдобавлено количество и единица измерения в прототип AnValut
180.73008.10.37.0Проход по лишним оборотамФинансово-расчетные операцииИнтерактивный аналитический отчет
При получении Интерактивного отчёта с типом "Оборотная" производится расчет временного сальдо, если отчет формируется на будущие отчетные периоды и в базе нет расчитанного сальдо.Временное сальдо расчитывается только для отчета с типом "Оборотно-сальдовая". Для "Оборотная" производится только отбор оборотов за указанный период.
180.70398.10.36.0Ежедневный расчет КРФинансово-расчетные операцииЕжедневный учет и расчет курсовых разниц
Необходимо, чтобы за один день по курсовой разнице сальдо сворачивалось до 1 строки (либо дебет, либо кредит) и формировалась только одна проводка .Добавлена функция по свертке сальдо. Сальдо сворачивается при загрузке данных из сальдо. Затем загружаются обороты. Свертка производится по: коду валют, счет/субсчет, подразделение и по уровням аналитики. При формировании КР по одинаковому аналитическому срезу дебет и кредит по сальдо свернется до кредита(дебета) и будет сформирована одна проводка. & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БАЗОВЫХ ФОРМ: НЕТ & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ: НЕТ
101.504428.10.35.0ГруппировкаФинансово-расчетные операцииИнтерактивный аналитический отчет
В интерактивный отчет добавить группировку по группе дескрипторов.Добавлена возможность группировки данных в отчете по группе дескрипторов.
102.905498.10.34.0Необходимо чтоб в отчетах курс валюты выводился с 4-я знаками после запяойФинансово-расчетные операцииПечатные формы отчетов модуля ФРО
Необходимо, чтобы в отчетах, где есть ссылка на курс валюты (например, группировочная ведомость, ежедневный учет и расчет курсовых разниц и т.д.) значение курса выводилось с четырьмя знаками после запятой. Если установить значение настройки Настройки Галактики/Бухгалтерский контур/Отчеты - наименование настройки "Количество отображаемых знаков после запятой в отчетах" - "4", все суммы отображаются с четырьмя знаками. Но сумма в рублях и в валюте ВСЕГДА должна быть с 2-мя знаками, курс валюты ВСЕГДА должен быть с 4-мя знаками. Просят добавить отдельную настройку "Количество отображаемых знаков после запятой в отчетах для курсов валют".Добавлена настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Отчеты Количество отображаемых знаков после запятой в отчетах для курсов валют". Настройка устанавливает количество отображаемых знаков после запятой в отчетах, для курсов валют. По умолчанию - 2. Добавлена обработка настройки для отчетов: 1) Группировачная ведомость по счету 2) Ежедневный учет и расчет курсовых разниц 3) Валютная кассовая книга 4) Аналитический учет в валюте 5) Обороты в валюте 6) Обороты по субсчетам в разрезе валют
102.1146228.10.33.0интерак. отчет - Главная книга расхождения исход. и вход. сальдоБухгалтерская отчетностьГлавная книга - Интерактивная
В отчете "Интерактивная главная книга" не обрабатывается настройка счета "Сворачивать сальдо по подразделениям".Добавлена обработка настройки на счете "Сворачивать сальдо по подразделениям" для следующих отчетов: - Главная книга - Главная книга с нарастающим итогом - Интерактивная главная книга - Обороты в разрезе субсчетов.
102.1153758.10.33.0Возможность формирования ИАО на большой выгрузкеФинансово-расчетные операцииИнтерактивный аналитический отчет
Возможность формирования ИАО на большой выгрузке. На данный момент при построении отчета сначала все данные выгружаются в память, затем строится отчет. Необходимо пересмотреть способ формирования отчета без промежуточной выгрузки. Тогда будет возможно обрабатывать бОльшие объемы данных.Изменен принцип формирования отчета. Если раньше сначала делалась выборка оборотов и сальдо во временную таблицу, а затем формировался отчет по временной таблице, то теперь отчет формируется в процессе отбора данных, без сохранения во временную таблицу. При этом значительно экономится память. Отчет по 3 млн проводок уже можно построить (раньше выгрузка не помещалась в памяти).
102.1156408.10.33.0Формат заголовка в отчетах по Главной книге с нарастающим итогомБухгалтерская отчетностьГлавная книга с нарастающим итогом
Бух. отчетность - Отчеты - Главная книга - Главная книга с нарастающим итогом Только для Btrieve. При формировании Главной книги с нарастающим итогом за несколько месяцев, изменить формат заголовка в отчетах №1-5 - вторую строку нужно выровнять с первой: Главная книга _с мая 2012 по июнь 2012 г.Убраны лишние пробелы в заголовке.
103.57988.10.33.0Потеря преемств-ти. Сворачивать сальдо по аналитике для отчетов отдельной настр.Финансово-расчетные операцииСправочник счетов
Потеря преемственности. Сворачивать сальдо по аналитике для отчетов отдельной настройке. Раньше клиента устраивали отдельные настройки по сворачиванию до уровня КАУ в плане счетов и настройках. Необходимо вернуть данную возможность.При расчете сальдо в отчетах учитываются обе настройки: параметр счета в справочнике счетов "сальдо по аналитике сворачивать до субсчетов счета и КАУ номер" и пользовательская настройка "Свертка всей аналитики до субсчета и уровня КАУ номер". При этом берется наименьшее значение. Например, если на счете указано 3 уровня, а в пользовательской настройке - 2, то сальдо будет свернуто с учетом двух уровней КАУ. Указанные настройки обрабатываются в следующих отчетах: - ФРО - Отчеты - Обороты - Обороты в разрезе субсчетов; - Бухгалтерская отчетность - Отчеты - Главная книга - Главная книга за отчетный период; - Бухгалтерская отчетность - Отчеты - Главная книга - Главная книга с нарастающим итогом; - Бухгалтерская отчетность - Отчеты - Интерактивные отчеты - Главная книга; При ежемесячном расчете сальдо за месяц обрабатываются только настройки счета в справочнике счетов, как и прежде.
102.1029218.10.31.0раскоряченная на 2 листа форма ведомости аналитического учета (на печати)Финансово-расчетные операцииАналитический учет
ФРО => отчеты => Аналитический учет Ведомость аналитического учета по операциям в формате Excel Тип : по операциям Сортировка : по датам операций Содержание операции : содержание сопроводительного документа Форма ведомости аналитического учета при печати помещается только на 2 листа (по ширине). Нужно или печатать в ландшафте или ужимать шрифтом. Просьба реализовать отчет в формате ExcelДля нового диалога отчета: Для аналитического учета в окно настройки добавлены поля: -Вид отчета : "Бизнес-текст/Excel" -Excel-шаблон (доступно когда Вид отчета = Excel). Если "вид отчета" установлено в "Excel", в этом случае формируется Excel-отчет в соответствии с установленными настройками. Для режима "Тип отчета - по оборотам" и "Ведомость в - валюте отчетов" - в режиме Excel формируется два отчета: 1.Ведомость аналитического учета по счету 2.Расчетные и фактические остатки в валюте отчетов по счету
101.321378.10.30.0Сальдо по аналитике сворачивать до субсчетов счета и КАУ номерФинансово-расчетные операцииСправочник счетов
Настройка в справочнике счетов "Сальдо по аналитике сворачивать до субсчетов счета и КАУ номер" в отчетах влияет только на расчет входящего сальдо.В отчетах: ФРО - Отчеты - Обороты - Обороты в разрезе субсчетов Бухгалтерская отчетность - Отчеты - Главная книга - Главная книга за отчетный период Бухгалтерская отчетность - Отчеты - Главная книга - Главная книга с нарастающим итогом Бухгалтерская отчетность - Отчеты - Интерактивные отчеты - Главная книга вместо настройки "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Аналитика по счетам Обработка данных в отчетах Свертка всей аналитики до субсчета и уровня КАУ номер" теперь используется настройка счета в Справочнике счетов: Параметры формирования сальдо по счету [ ] сальдо по аналитике сворачивать до субсчетов счета и КАУ номер.
106.93048.10.29.0Закрытие счетов. Использование уровней аналитики сальдо.Бухгалтерская отчетностьЗакрытие счетов
В учете по счету используется 6 уровней аналитики, но сальдо рассчитывается только по 4-м В справочнике счетов указано - сальдо по аналитике сворачивать до субсчетов счета и КАУ номер 4. В операциях закрытии счетов с использованием этого счета необходимо использовать разрезы из сальдо по всем 6-ти уровням. В операции по закрытию счета нужно реализовать возможность указывать до какого уровня аналитики использовать сальдо (сейчас информация берется из справочника счетов). Например, можно изменить название настройки закрытия счета - Свернуть аналитику до первого уровня.В настройке закрытия счетов добавлены параметры: - Сворачивать сальдо до второго уровня - Сворачивать сальдо до третьего уровня - Сворачивать сальдо до четвертого уровня - Сворачивать сальдо до пятого уровня - Не сворачивать сальдо Работают по аналогии с параметром "Сворачивать сальдо до первого уровня" В процессе закрытии счета сальдо за открытый отчетный период будет рассчитываться до указанного в параметре уровня. Если ни один из параметров не указан, то сальдо, будет сворачиваться до указанного уровня в настройке счета.
104.195658.10.28.0Необходим расчет курсовых разниц для налогового учета, без дооценки исх.сальдоФинансово-расчетные операцииПересчет на конец месяца
Необходим расчет курсовых разниц для налогового учета, с переоценкой исх.сальдо на конец квартала Согласно требований НК расчет курсовых разниц производится по монетарным статьям на дату расчетов и на дату баланса (т.е. на конец квартала) Сейчас механизм "расчет курсовых разниц на конец месяца" переоценивает исходящее сальдо на конец каждого месяца, чего делать согласно НК не нужно. Необходим параметр "переоценивать исходящее сальдо на конец квартала" при включении которого не будет рассчитываться курсовая по исходящим сальдо в конце месяца, а в последнем месяце квартала по исходящим сальдо курсовая рассчитается.Для Украины добавлен режим расчета "не дооценивать сальдо на конец месяца". Режим доступен только совместно с режимом "по датам оборотов". Отличие от стандартного режима дооценки заключается в том, что последний оборот и входящее сальдо по которому не было оборотов, не дооцениваются на конец месяца.
104.195788.10.28.0Расчет курсовых разниц по подотчетным суммам при командировках заграницуФинансово-расчетные операцииПересчет на конец месяца
Расчет курсовых разниц по подотчетным суммам при командировках заграницу Согласно ПСБУ 21 курсовые разницы рассчитываются по монетарным статьям на дату расчетов и на конец месяца. Но в системе нельзя настроить курсовые, чтобы рассчитать согласно ПСБУ. Рассчитываются лишние курсовые или не рассчитываются там где это нужно. Описание на конкретном примере во вложенном файле."Фро- операции - Курсовые разницы - настройка- перечечет..." при установке параметра настройки "Расчет курсовой разницы по" в значение "входящим сальдо и оборотам по кредиту" и "входящим сальдо и оборотам по дебету" в дооценку попадают также записи с нулевым значением в валюте и не нулевым в НДЕ. Такой отбор позволяет получить необходимый результат для решения проблемы при установке параметра настройки "Расчет курсовой разницы по" в значение "входящим сальдо и оборотам по кредиту" и установке режима расчета "дооценивать исходящее сальдо".
101.333098.10.27.0Убрать предупреждение об отсутсвии оборотов при расчете курсовых разницФинансово-расчетные операцииПересчет курса
На предприятии много офисов и много настроек закрытия счетов. В каждом офисе не известно по каким счетам были обороты, поэтому выбираются все настройки закрытия. Соответственно в процессе появляется предупреждение, что затрудняет пересчет разниц. Человек вынужден присутствовать при процессе, читать и много раз соглашаться с тем, что обороты отсутствуют. Клиент предлагает ввести настройку с тремя значениями. Первое значение: появляется предупреждение по каждой настройке (как сейчас). Второе значение: по истечение процесса появляется отчет об отсутствии оборотов по таким-то настройкам. Третье значение: ничего из вышеуказанного. На клонах ЮКОСа 5.84 и 7.11 нынешнего предупреждения не было вовсе."ФРО - Операции - Курсовые разницы - Пересчет курса" и "Фро - Отчеты-Обороты в валюте - Ежедневный учет и расчет курсовых разниц" Добавлена возможность контроля выдачи предупреждений пользователю при расчете курсовой разницы. Контроль осуществляется при помощи настройки "Бухгалтерский контур - Курсовые разницы - Выдавать предупреждения при расчете курсовой разницы" Значения: "нет" - предупреждения пользователю не выдаются "да" - появляется предупреждение по каждой настройке. "формировать отчет" - по истечение процесса появляется отчет об ошибках.
102.1018018.10.27.0сделать содержание операции более понятнымФинансово-расчетные операцииЕжедневный учет и расчет курсовых разниц
сделать содержание операции более понятным Рассчитываю ежедневные курсовые с фильтрами: подразделение: Все, кроме: множественный выбор (2) кау1: Все, кроме: множественный выбор (2) кау2Ж Все, кроме: множественный выбор (2) В бухсправке получаем содержание: Курсовые разницы: [Ежедн] 52 Кроме: Кроме: Кроме: Cовсем непонятно предлагаю выводить что-то вроде: Курсовые разницы: [Ежедн] 777 Кроме:множ.выбор Кроме:множ.выбор Кроме:множ.выборДля множественного фильтра в содержании, а также в сообщениях при расчете отображает "мн.выбор(кол-во выбранных записей)".
102.1050108.10.27.0Проблема расчета курсовых Разниц (Несмиян С.В.)Финансово-расчетные операцииПересчет курса
Проблема расчета курсовых Разниц. При расчете курсовых, если не включены опции "сворачивать проводки с одинаковым аналитическим разрезом" и "по датам оборотов" создаются проводки с нулевой суммой, если сумма дооценки получается меньше указанной в настройке "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Сравнение сумм Сумму в НДЕ считать нулевой, если она меньше"Исправлено. проводки с нулевой суммой не формируются.
102.1085198.10.27.0Неверный расчет курсовых, если в сальдо у валюты и НДЕ разные знакиФинансово-расчетные операцииПересчет курса
При расчете в режиме на конец месяца, если в сальдо у валюты и НДЕ разные знаки, то курсовые разницы рассчитываются неверно. Пример во вложенном файле.Исправлено. Ситуация с разными знаками обрабатывается корректно.
102.987528.10.26.0В ИОА пересмотреть способ выборки данныхФинансово-расчетные операцииИнтерактивный аналитический отчет
При формировании ИАО во временную таблицу попадают только ссылки на Oborot и SaldMoun. Затем, при построении иерархии делается выборка конкретных записей для получения значений полей. При объемных отчетах (сотни тысяч записей) получается сотни тысяч дополнительных запросов в БД, что ухудшает быстродействие.Алгоритм формирования иерархии в отчете оптимизирован. Время формирования отчета значительно уменьшилось.
101.453438.10.25.0Ошибки привязки новой аналитики к счётуХозоперацииНастройка хозопераций /укажите тип документа/
В каталоге пользовательских аналитик вводим новую группу. Привязываем эту группу к какому-либо счёту в качестве аналитики по этому счёту. В шаблоне проводки в ТХО выбираем этот счёт. Программа проставляет счёт и все аналитики в режиме "авто", кроме только что привязанной. Проблему исправляется только после удаления временных файлов.Исправлено
180.51388.10.24.0Привнесенная ошибка в стандартной оборотной ведомостиФинансово-расчетные операцииОбороты в разрезе субсчетов
В стандартных оборотных ведомостях стало выводится значение настройки "Главный бухгалтер".Для оборотных ведомостей в разрезе по субсчетам, при включенной настройке "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Отчеты Настройка параметров Использовать старый диалог настройки параметров" - нет добавлена возможность формировать и выводить требуемую группу подписантов. В интерфейс настройки отчета,в секцию параметры отчета добавлено поле "подписанты", из которого вызывается интерфейс "Выбор группы подписантов". После настройки и выбора необходимой группы подписантов она выводится в конце сформированного отчета. Выбранная группа подписантов сохраняется аналогично другим настройкам отчета.
102.982808.10.23.0Удаление внешних атрибутов проводокБухгалтерская отчетностьНовый месяц
При удалении проводок в процессе сжатия данных при переходе к новому отчетному периоду удалять записи в таблице внешних атрибутов этих проводокПри удалении проводок в процессе сжатия данных при переходе к новому отчетному периоду, удаляются записи в таблице внешних атрибутов этих проводок
180.50728.10.23.0Продолжение проблемы 180.4606Бухгалтерская отчетностьЗакрытие счетов
Доработать функционал по настройке закрытия счетов. Необходима возможность свертки рассчитываемого сальдо в различных валютах к НДЕ.Доработано. В настройке закрытия счетов добавлен параметр "Сальдо в разных валютах свернуть к НДЕ".
101.429978.10.22.0Сальдо за день - защитить от модификации в закрытом периодеФинансово-расчетные операцииВвод
При формировании ежедневных отчётов (Кассовая книга, Ежедневный учёт, Ежедневный учёт и расчёт КР) модифицируется ежедневное сальдо, даже в закрытом периоде. Просят исключить возможность модификации данных закрытого периода. Предлагается оставить возможность формировать ежедневные отчёты за закрытый период, но сальдо за день не модифицировать и по окончании процесса выдавать соответствующее предупреждение. Описание клиента: ********** По пользователю установлен закрытый отчётный период по бухконтуру 01/09/2009. Пользователь формирует кассовую книгу на 15/08/2009. При этом удаляются и добавляются записи по дневному сальдо по августу 2009. Проблема является критичной. Записи по закрытым отчётным периодам не должны добавляться или удаляться. Необходимо формировать отчёты на основании существующего сальдо.При формировании отчётов 1)Валютная кассовая книга, Кассовая книга, Ежедневный учёт - отчеты формируются всегда, после формирования отчета, сальдо расчитывается в зависимости от настройки "Бухгалтерский контурМодификации данных после закрытия периода". При значении настройки: - с предупреждением - пользователю выдается сообщение "Расчитать сальдо на "ДД/ММ/YYYY?" - запрещать - пользователю выдается сообщение "Сальдо на ДД/ММ/YYYY рассчитано не будет".
102.1016058.10.22.0AQA-test. Задвоение сальдо после объединения счетовФинансово-расчетные операцииПросмотр сальдо на начало месяца
После проведения операции объединения счетов задваивается сальдо за месяц в БД.Пересчет сальдо за месяц после объединения счетов производится корректно.
102.1018848.10.22.0доработать поиск сальдо при множественном фильтре по аналитикеФинансово-расчетные операцииЕжедневный учет
доработать поиск сальдо при множественном фильтре по аналитике Если при формировании отчета установлен множественный фильтр по аналитике, то при поиске сальдо он не учитывается (поиск идет без фильтра по всем записям). В результате мы получаем сообщение о том, что сальдо есть и продолжаем формирование: --------------------------- Информация --------------------------- Найден остаток по счету/субсчету 50 на 01/06/2010г. Расчеты проводить с 01/06/2010г. по 18/06/2010г. ? --------------------------- Да Нет --------------------------- а отчет формируется с нулевым входящим сальдо, т.к. при формировании отчета фильтр учитывается. На исправить.Исправлено. При поиске сальдо учитывается множественный фильтр
180.52408.10.22.0Округление по сторке "Обороты тнг. (факт)"Финансово-расчетные операцииГруппировочная ведомость
1 евро = 196,69 тнг Формирую собственное валютное платёжное поручение с суммой в тенге 2146969.695, при округлении получаем сумму 2146969.70, в евро - 10915,50. Хоз.операция и проводки сформированы тоже на 2146969.70. Формирую отчёт "Группировочная ведомость по счету (cверка)" в столбце "Обороты кредит/дебет в тнг (факт)" отображается сумма 2146969.69. Почему не применяется к сумме в этом столбце округление? Теперь завожу второй пример - валюное платежное поручение на сумму 2146973,6288 в евро это будет - 10915.52. Формирую ведомость - в столбце "Обороты кредит/дебет в тнг (факт)" отображается сумма 2146973,63. Необходимо, что бы округление в столбце факт работало. Установленные настройки: Бухконтур/Отчеты/ Правила округления/Правила округления данных в отчетах - математическое /Валютные значения округлять до - 0,01Суммы в столбце факт округляются согласно настройке "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Отчеты Правила округления ..рублевые значения округлять до" и установленному параметру отчета "Округление" Примечание: Если включено округление валютных сумм, то валюная сумма вначале округляется, а потом умножается на курс
102.1018278.10.21.0Кассовая книга - проблемы расчета сальдо за деньКассаКассовая книга
На предприятии ведутся кассы в разрезе счет/субсчет/подразделение При формировании кассовой книги с фильтром счет/субсчет/подразделение, удаляется ранее сформированное сальдо за день по всем другим подразделениям.Исправлено. Сальдо удаляется только по выбранному подразделению, если выбрано несколько подразделений сальдо пересчитывается по всем подразделениям, независимо от выбранных
101.449978.10.20.0При множественной пометке субсчетов дублируется сальдоФинансово-расчетные операцииПерерасчет сальдо на начало месяца
ФРО - Отчеты - Пересчет сальдо на начало месяца. Выбираем несколько счетов. При пересчете происходит зацикливание: сколько счетов было выбрано, столько раз пересчитывается сальдо по всем выбранным счетам. Например, выбрали 4 счета 20Н,23Н,25Н, 26Н. В результате, например по 20Н суммы повторяются 4 раза. Так же по другим счетам. Сальдо пересчитывается корректно только при выборе одного счета. За этой проблемой тянутся другие. Например, в модуле Бухгалтерская отчетность при закрытии счетов. Если помечаем нескольких позиций закрытия счетов, также может происходить зацикливание.Исправлено. Сальдо формируется корректно.
102.967298.10.20.0не увеличиивать номер листов касс.книги если оборотов не былоКассаКассовая книга
Проблема в том, что пустой лист кассовой книги сейчас печатается на экран. Но такой отчет на принтер большинство пользователей не выводит. А система увеличивает при этом номер листа кассовой книги и "спидометр" нужно отматывать. Т.о. с нововведениями старые пользователи высказывают претензии. Просьба по настройке не увеличиивать номер листов касс.книги если оборотов не было, чтобы работало по старому.Для валютной и рублевой кассы добавлен режим "формировать отчет только при наличии оборотов". Реализовано только в новом интерфейсе настроек параметров.
101.394758.10.19.0Главная книга в разрезе подразделенийБухгалтерская отчетностьГлавная книга с нарастающим итогом
При формировании главной книги по всем счетам не обрабатывается фильтр по подразделению.Фильтр по подразделению обрабатывается во всех режимах.
101.444338.10.19.0Потеря преемственности. Отчеты ФРО - сломалась свёртка одноимённых КАУФинансово-расчетные операцииАналитический учет
При включенной настройке "Допускается совпадение КАУ в отчетах при сортировке по наименованию" одноимённые КАУ не сворачиваются. Проверено в аналитической ведомости и интерактивном отчёте для аналитики "Сотрудники предприятия" и для пользовательской. Описание клиента: Клиент-ООО ТюменНИИГипрогаз. Есть настройка "Допускается совпадение КАУ в отчетах при сортировке по наименованию". Есть к ней описание в Help-е. Суть в том, что если два разных объекта АУ имеют одинаковые наименования, то в отчетах их можно собрать в одну строку и видеть ОБЩИЙ ИТОГ ПО ОДНОИМЕННЫМ ОБЪЕКТАМ. У клиента появилась потребность сделать это для аналитики по сотрудникам. Когда уволенный сотрудник снова устраивается на работу, его оформляют через повторное трудоустройство (стандартный способ в "Галактике") с тем же табельным номером, в результате появляется еще одна карточка в картотеке сотрудников. Объекты АУ (аналитического учета) на 70, 71, 76 счетах получаются разные, хотелось бы их объединить хотя бы в отчетах. Вышеупомянутая настройка вроде бы именно для этого и предназначена, но не срабатывает. Как ее ни ставь - всё равно уволенный и вновь принятый сотрудники идут в отчетах отдельно.Добавлена обработка настройки "Допускается совпадение КАУ в отчетах при сортировке по наименованию" в отчетах: - Аналитический учет - Аналитика по группам счетов - Аналитический учет в валюте - Ежедневный учет и расчет курсовых разниц
102.1001888.10.19.0AQA-test: неправильный расчет курсовых разниц на ораклеФинансово-расчетные операцииПересчет курса
AQA-test: неправильный расчет курсовых разниц на оракле делаю расчет КР на одних и тех же данных на разных платформах, в результате расчет на оракле отличается от btr и sql. проявляется на данных: В настройке счета указана свертка до уровня кау 0... т.е. до субсчета При расчете КР установлены птицы: - не изменять корресп для отрицательных - расчет по датам оборотов - сворачивать аналитику по настройке счетаИсправлено. До исправления, при наличии нескольких записей сальдо по одному разрезу, бралось только одно. Различия на разных платформах были обусловлены разной сортировкой данных. На btr и sql первым было кредитовое, а на оракле - дебетовое. После исправления все записи сальдо по одному разрезу суммируются.