2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
Не печатать нулевые позицииОписание :
Инвентаризация (УПЛ)Что измененно :
При печати ведомости инвентаризации (МЦН, АСС и
ордера к ним созданы) с настройками, указанными в
приложенном файле, в EXCEL-ведомость попадают строки с
нулевым количеством. Клиент просит доработать печатную
форму таким образом, что бы полностью нулевые позиции
(и по бух, и по факт) вообще не попадали в
EXCEL-ведомость. В случае, если кол-во 0, а цена не 0,
такая строка в печатную форму попадать не должна.
Как измененно :
При формировании документов и отчета добавлена настройка "Не обрабатывать позиции с нулевым количеством".
2017-02-07 17:38:29
Краткое описание :
Замена МЦ/услуги по текущей позицииОписание :
Счета, ДО на продажуЧто измененно :
Замена МЦ/услуги по текущей позиции
В Галактике есть возможность ограничить
пользователям доступ к выбору позиций в ДО
исключительно из прайс-листов по настройке "Выбор из
каталога МЦ/услуг при отпуске". Но так же необходимо
установить запрет на замену позиций из каталога (ПЛМ по
позиции -> Замена МЦ/услуги по текущей позиции).
Как измененно :
Запрещен выбор из каталога для замены позиции при значении настройки "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление сбытом \ Выбор из каталога МЦ/услуг при отпуске" - Запрещать
2017-02-07 17:38:29
Краткое описание :
Ошибка при формировании Excel отчетаОписание :
Отчеты в XLS в целомЧто измененно :
В некоторых случаях, при формировании Excel-отчета по
XLT-шаблону возникает ошибка MS Excel:
Run-time error '-2147417848 (80010108)':
Automation error
The object invoked has disconnected from its clients.
Ошибка возникает при вставке новых записей для формирования данных таблицы
отчета.
Проявление проблемы весьма не устойчиво. Проблема возникает на версиях "Excel
2010" и "Excel 2013", при этом на тех же данных в "Excel 2007" ошибка не
возникает. Проблема не возникает при формировании отчетов с не большим
количеством данных. Предположительно проблема возникает при недостаточном
количестве свободной оперативной памяти на машине клиента (2-4 ГБ). При
выполнении макроса формирования отчета вручную (не из системы Галактика),
дополнительно возникает сообщение MS Excel: "Недостаточно ресурсов. Выберите
меньше данных или закройте другие приложение".
На сайте MicroSoft есть обсуждения по аналогичной проблеме:
https://answers.microsoft.com/ru-ru/msoffice/forum/msoffice_excel-mso_other/exce
l-2010/d004cd86-b722-48ea-82c5-d4e24f257461
Как измененно :
Ранее при формировании данных таблицы отчета, все необходимые
строки вставлялись за 1-ну итерацию. Теперь разработал функционал, позволяющий
управлять количеством строк вставляемых за 1-ну итерацию. Количество строк
можно задать в параметрах приложения (galnet.cfg), секция GalRepBuilderXLA (в
"фигурных скобках"), параметр CopyBlockRowsCount. Например:
{GalRepBuilderXLA}
CopyBlockRowsCount=100
Если параметр не задан, либо равен 0-лю, то это система как и ранее будет
вставлять все строки за 1-ну итерацию. Чем меньше строк вставляется за 1-ну
итерацию, тем меньше требуется оперативной памяти для выполнения операции, но
тем дольше будет происходить формирование данных таблицы отчета.
& УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ:
GALREPBUILDER.XLA
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
Не заполнять автоматически дату исполнения актаОписание :
Акты на услуги, работыЧто измененно :
Дата исполнения акта на прием услуг по умолчанию
Как измененно :
Для установки значений по умолчанию актов на прием услуг добавлен раздел:
"Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление снабжением \ Акт на прием услуг \ Значения по умолчанию \"
В него из раздела "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление снабжением \ Приходная накладная \ Значения по умолчанию \" перенесены настройки:
- Форма расчета
- Тип услуги, отнесенной на другого контрагента
- Валюта акта на другого контрагента
В раздел добавлена новая настройка:
- Дата исполнения акта
Значение по умолчанию: "по дате создания"
При "не заполняется" дата исполнения в акте не заполняется
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
При формировании дооценочного ордера, система не учитывает распределение по МЦОписание :
Акты на услуги, работыЧто измененно :
В оприходованной накладной несколько позиций МЦ. Привязываем накладную к акту на прием услуг и в расширенной информации по позиции акта указываем, по какой МЦ распределить стоимость услуги.
Формируем дооценочные ордера. В дооценочном ордере услуга распределяется по всей спецификации накладной.
Как измененно :
Добавлена возможность распределения услуги по выбранным позициям МЦ, которые указаны в расширенной информации при формировании дооценки по Акту на услуги.
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
Статус КН (-КН)Описание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Статус в корректирующих и сторно-документах
Как измененно :
Добавлены настройки, устанавливающие статус в корректирующих и стороно документах.
1. "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \ Корректирующие документы. Отфактуровка отпуска \
- Статус сторнирующей накладной
- Статус корректирующей накладной
Настройки распространяются на все документы, по которым возможна отфактуровка отпуска (не приходные документы)
Значение "по умолчанию" берется из настройки "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление сбытом \ Накладная на отпуск \ Значения по умолчанию \ Статус накладной и акта"
2. "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление снабжением \ Приходная накладная \ Корректирующая накладная \
- Статус сторнирующей накладной
- Статус корректирующей накладной
Данные настройки распространяются на корректировку прихода(акт приемки и приходная накладная)
* Для все групп настроек, значения:
Статус сторнирующей накладной
- закрытый (по умолчанию)
- исходной накладной (берется статус корректируемой накладной)
- по умолчанию (из настройки установки статуса по умолчанию)
Статус корректирующей накладной
- по умолчанию (это значение по умолчанию, из настройки установки статуса по умолчанию)
- исходной накладной (берется статус корректируемой накладной)
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
Необходимо иметь возможность в печатных формах выводить тип организацииОписание :
Накладная на возврат сырья из производстваЧто измененно :
Необходимо иметь возможность в печатных формах выводить тип организации.
Необходимо иметь возможность в печатных формах "Форма № ИНВ-3 по ОКУД" в операции "Инвентаризация" и "Накладная на передачу ГП в места хранения (форма № МX-18)" в документе "Накладная на возврат сырья из производства" выводить вместе с наименование организации ее тип. Предлагаю это сделать в зависимости от значения существующей настройки "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Каталог организаций и банков \ Представление наименования организаций при печати документов".
Как измененно :
Доработано.
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
Не давать корректировать поле "базовое" при запрете на редактирование акта.Описание :
Акт на списание сырьяЧто измененно :
Не давать корректировать поле "базовое" в расширенной информации позиции спецификации и налоги
при запрете на редактирование акта (наличие ордеров/проводок).
См. вложение.
Как измененно :
Доработано.
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
алг. 260 Ошибка настройки "Условие выбора позиций документа" = Обрабатывать спецификацию, выделенную в документеОписание :
Системный алгоритм 260Что измененно :
При откате замен по выделенным позициям в документах планирования производства(например в производственном заказе) 260 алгоритм откатывает замены по всем позициям, ссылки на МЦ для которых совпадают со ссылками для выделенных строк спецификации. Необходимы правки, которые гарантировали откат замен только для выделенных позиций спецификации документа и для позиций, которые поставлены в соответствие выделенным позициям историей ранее проведенных замен.
Как измененно :
Исправлено. Откат замен по выделенным позициям проводится корректно.
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
алг. 203 Формирование НОС позициями изделий Склад из связи МЦ и складов - не работаетОписание :
Системный алгоритм 203Что измененно :
алг. 203 Формирование НОС позициями изделий Склад из связи МЦ и складов - не работает
По инциденту 2.88951
Описание во вложении.
Как измененно :
Доработано.
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
Сумма приходного ордера не равна сумме по накладной + сумме уплаченных пошлинОписание :
Приходные ордераЧто измененно :
Сумма приходного ордера не равна сумме по накладной + сумме уплаченных пошлин
Описание во вложении. Можем предоставить доступ к БД
Как измененно :
Исправлена ошибка расчета суммы в НДЕ по валютному документу с вариантом расчета от сумма в валюте.
"Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \ Расчет сумм, налогов \ Расчет стоимости позиции в НДЕ для валютных документов производить исходя из" = стоимости в валюте
2. Если у Накладной и Налогового Акта одинаковая Дата цен, то в таком случае сумма налогов в НДЕ по позиции накладной не пересчитывается по курсу на Дату цен из Акта
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
Корректируемая дата записях регистрацииОписание :
Книга продажЧто измененно :
Корректируемая дата записях регистрации
Если вручную создать запись регистрации выбрать корректирующую запись, потом сразу выбрать "Регистрация СФ (учет по отгрузке)", то эта корректируемая дата становится видна в записи книги продаж.
Как измененно :
Если тип записи был изменен с корректирующего (например, Корректирующая запись (книга покупок)) на другой тип, не являющийся корректирующей записью, то корректируемая дата обнуляется.
Актуально только для вновь создаваемых записей. Для созданных ранее возможно удаление ненужной даты, если вручную перещелкнуть тип записи.
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
Разрешить изменять стоимость в спецификации СФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Разрешить изменять стоимость в спецификации СФ .
При изменении стоимости рассчитывать цену автоматически.
Как измененно :
В спецификации при изменении суммы пересчитывается стоимость для текущей позиции.
При включенной настройке "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Использовать интерфейс ЭСЧФ" - да и СФ по физ.лицам, рознице - описанный функционал не используется.
2017-02-07 17:38:29
Краткое описание :
Сделать доработку Интеграционный модуль Галактика для Контур.ДиадокОписание :
Предложение по новой функциональности контура логистикиЧто измененно :
Сделать доработку Интеграционный модуль Галактика для Контур.Диадок
Как измененно :
Добавлена возможность работы с Контур.Диадок
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
Удаление значения в шаблоне по клавише DelОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Предложение добавить возможность удалять внесенное в шаблон значение по клавише F3.
На текущий момент, если поставить выбор, например кода бланка из внешнего атрибута, а потом отвязать такое значение приходится перещелкивать флаг на поле значение, ставить пусто и сохранять. Сейчас клавиша Delete не работает. Такое предложение облегчило бы чистку неверно поставленных значений
Как измененно :
Добавлена возможность удаления установленных значений полей в шаблоне по клавише Delete.
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
Дисайблить период выбора накладных, если была пометка маркеромОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Дисайблить период выбора накладных для пересчета, если была пометка маркером
Как измененно :
Пересчет сопроводительного документа по ФЛМ из списка.
Доработка касается п.меню Пересчет
- Пересчет налогов
- Пересчет с учетом "Правила округления"
Если документы выбраны при помощи маркера, тогда не активны поля, в которых указывается период дат.
В заголовок окна выводится число выбранных документов
2017-02-07 17:38:29
Краткое описание :
Доработка подписантов в электронных документахОписание :
Экспорт по учету сопроводительных документовЧто измененно :
Доработка подписантов в электронных документах
Как измененно :
Изменены подписанты в интерфейсе экспорта накладных/актов.
Вместо одного человека, теперь необходимо выбрать группу подписантов, состоящую из:
- Подписант электронного документа (ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни)
- Отпуск разрешил
- За руководителя организации
- За главного бухгалтера
- Груз передал / услуги, результаты работ, права сдал
- Груз получил / услуги, результаты работ, права принял
Обязательным для заполнения является "Подписант электронного документа (ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни)", остальные используются, если в исходных документах не указаны ответственные лица.
1. Акт на оказание услуг
"Подписант" - "Подписант электронного документа (ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни)" из подписантов
Титул исполнителя
"Сдал" - "Доверенное лицо" из акта
Если не указан - "Операцию провел" из акта
Если не указан - ИЛИ "Груз передал / услуги, результаты работ, права сдал" из подписантов
Титул заказчика
"Принял" - Уполномоченный представитель из атрибутов организации заказчика
2. Акт на получение услуг (для Диадок)
Титул заказчика
"Подписант" - "Подписант электронного документа (ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни)" из подписантов
"Принял" - "Доверенное лицо" из акта
Если не указан - "Операцию провел" из акта
Если не указан - "Груз получил / услуги, результаты работ, права принял" из подписантов
3. Накладная на отпуск
"Подписант" - "Подписант электронного документа (ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни)" из подписантов
Титул исполнителя
"ОтпускРазреш" - из ТТИ
Если не указан - "Отпуск разрешил" из подписантов
"Бухгалтер" - "За главного бухгалтера" из подписантов
Если не указан - из настройки "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Собственная организация \ Главный бухгалтер"
"ОтпускПроизв" - из ТТИ
Если не указан - "Груз передал / услуги, результаты работ, права сдал" из подписантов
Титул заказчика
"ГрузПринял" - из ТТИ
Если не указан - "Груз получил / услуги, результаты работ, права принял" из подписантов
4. Приходная накладная (для Диадок)
Титул заказчика
"Подписант" - "Подписант электронного документа (ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни)" из подписантов
"ГрузПринял" - из ТТИ
Если не указан - "Груз получил / услуги, результаты работ, права принял" из подписантов
"ГрузПолучил" - из ТТИ
5. Универсальный передаточный документ
Титул исполнителя
"За руководителя организации" из подписантов
"За главного бухгалтера" из подписантов
"Подписант электронного документа (ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни)" из подписантов
"СвЛицПер" - "Доверенное лицо" из накладной
Если не указан - "Сдал отправитель" из ТТИ
Если не указан - Груз передал / услуги, результаты работ, права сдал
Титул заказчика
"Подписант" - "Подписант электронного документа (ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни)" из подписантов
"СвЛицПрин" - "Доверенное лицо" из накладной
Если не указан - "Груз получил" из ТТИ
Если не указан - "Груз получил / услуги, результаты работ, права принял" из подписантов
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
При ручном заполнении спецификации отгрузочной ЭСЧФ система не дает изменить входимость налоговОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
А) При ручном заполнении спецификации отгрузочной ЭСЧФ система не дает изменить входимость налогов.
Как проявить: 1) создали СФ по F7, спецификация пустая, жмем F3 на поле входимости налогов и меняем входимость 2)перемещаемся в табличную часть спецификации, жмем F7, открывается окно выбора, выбираем позицию спецификации, окно выбора закрывается - при этом в поле входимости налогов опять установлено значение "по умолчанию" (т.е. наше изменение входимости "забылось") 3)перемещаемся на поле входимости и жмем F3 - получаем сообщение о невозможности изменения признака входимости налогов при наличии позиций в спецификации.
Б) Если все позиции спецификации в табличной части после этих действий удалить (т.е. спецификация ЭСЧФ получится опять пустая) и опять попробовать изменить входимость налогов, то система будет снова выдавать сообщение о невозможности изменения признака входимости налогов ПРИ НАЛИЧИИ!!! позиций в спецификации.
Как измененно :
При изменении признака входимости налогов в окне редактирования спецификации и переходе на табличную часть спецификации, заполнении спецификации, установленное значение признака входимости налогов не сбивается.
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
Доработать в ДО/ЛЗК способ определения разреза в интерфейсе "Текущие остатки по партиям"Описание :
Основание/ЛЗКЧто измененно :
Доработать в ДО/ЛЗК способ определения разреза в интерфейсе "Текущие остатки по партиям"
По инциденту 2.98949
При установленных значениях настроек:
Автоматический выбор МОЛ в документах = ДА
Фильтр по складу при выборе МОЛ =ДА
в НОС МОЛ-откуда определяется автоматически при выборе склада-откуда.
В ДО/ЛЗК (по причине отсутствия явного задаваемого МОЛ) необходимо в интерфейсе текущих остатков по партиям (F3 в спецификации) автоматически определять МОЛ так же, как он определяется в НОС.
Как измененно :
Доработано.
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
Раздельный учет НДСОписание :
Пакетное формирование счетов-фактур поставщикаЧто измененно :
Настройка/Логистика/Налоги/ Налоги, документы для учета НДС/ Россия, Молдова, Узбекистан/ Раздельный учет НДС
Добавить настройку - регистрировать или нет ОС с учетом ввода в эксплуатацию.
При работе функции "Раздельный учет - Пакетная регистрация счетов- фактур поставщика протокол выдает ошибку- Позиция спецификации №1 Накладная на прием не зарегистрирована ,так как она относиться к ОС, который не введен в эксплуатацию накладной "склад ---> ОС"
Как измененно :
В параметры регистрации в интерфейсе "Пакетная регистрация счетов-фактур поставщика по раздельному учету" добавлен параметр "Регистрировать ОС без учета ввода в эксплуатацию". При установке параметра СФ регистрируется, помимо записи "Регистрация СФ поставщика", создается запись с типом "Нерегистрируемый остаток по раздельному учету (книга покупок)".
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
9.1.УПЛ.НОС. Сообщение при печати документа из закрытого периода.Описание :
Накладная на отпуск в производствоЧто измененно :
При печати документа из закрытого периода из интерфейса редактирования накладной появляется сообщение:
"Попытка модифицировать заблокированную запись".
Описание см. вложенный файл.
Как измененно :
Доработано.
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
Транснефть ТПР 2.0 - Реализовать поле-ссылку на ДоговорОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Решение по данной проблеме необходимо для клиента ПАО "Транснефть" в рамках проекта КИС УРиУ (ТПР-2).
Нужно в окно СФ добавить поле номер и дата
договора из сопроводительного или финансового документа,
по которому создан СФ. С возможностью перехода в окно просмотра/редактирования.
Как измененно :
В окне редактирования отображается номер и дата договора по накладной/платежному документу/ДО.
В окне списка сопроводительных документов добавлен номер договора.
При нажатии F4 можно перейти на просмотр/редактирование договора
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
Регистрация входящих СФ по закупке молокаОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Доработать создание сводных сопроводительных документов по
накладным на прием молочного сырья
Как измененно :
Сводные сопроводительные документы на закупку.
Добавлена возможность создавать сводные СД по накладным на прием молочного
сырья. Для создания доступны 2 способа:
- F7 - в интерфейсе выбора по Alt+F можно переключиться на накладные на прием
молочного сырья
- Atl+F7 - происходит вставка приходных накладных и НПМС, связанных с выбранным
ДО
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
Позиционироваться на последнюю НВПОписание :
Счета, ДО на продажуЧто измененно :
Позиционироваться на последнюю НВП, а не на первую, при
выполнении ФЛМ.
Как измененно :
Позиционирование происходит на последнюю запись
2017-02-07 17:38:29
Краткое описание :
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "Rasprdo_RI_do"Описание :
Счета, ДО на продажуЧто измененно :
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "Rasprdo_RI_do"
По нажатию кнопки Формирование сопроводительных документов из окна Сопроводительные документы по основанию ...:
----------------------------------------------------
05.01.2017 14:36:42.36, объект: "Rasprdo_RI_do"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : RASPRDO
Записан: SEENAKL
Как измененно :
Избавлено
2017-02-07 17:38:29
Краткое описание :
При печати СФ из окна сопроводительные документы по основанию первый фильтр не имеет смыслаОписание :
Счета, ДО на продажуЧто измененно :
При печати СФ из окна сопроводительные документы по основанию первый фильтр не имеет смысла, т.к. здесь нет помеченных СФ.
Его лучше задисайблить, дабы не получать: Нет ни одного документа, удовлетворяющего фильтрам.
Как измененно :
Фильтр при печати корректный.
Не должны помечаться ДО, по которым нет СФ
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
Отвязка накладной от СФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Отвязка накладной от СФ
Если нажать DEL в поле "К документу", то происходит отвязка СФ от накладной, но не происходит отвязка спецификаций, что неверно. Нужно чистить поле SpSopr.cSpSchF.
Также нет предупреждения после нажатия DEL.
Как измененно :
При удалении в СФ связи с первичным документов проверяется наличие записей регистрации. Если записи регистрации есть - удаление связи с первичным документом не доступно, выводится соответствующее предупреждение.
Пере удалением связи выдается подтверждение удаления.
При удалении связи с первичным документом очищаются ссылки спецификации накладной (SpSopr.cSpSchF).
Для сводного СФ удаляются ссылки из всех накладных, по которым сформирован сводный СФ, также очищаются ссылки на СФ.
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
Добавить ENTER в статус-строкуОписание :
Налоговый регистр по учету материальных расходовЧто измененно :
Добавить ENTER в статус-строку и подсказку скорректировать: вместо Применить - Отменить
Как измененно :
Исправлено
2017-02-07 17:38:29
Краткое описание :
Окно "Нумерация документов модуля Платежный календарь": вынести на панель инструментов функцию "Представление "дерево <-> линейный список".Описание :
Настройка нумерации документов модуляЧто измененно :
Окно "Нумерация документов модуля Платежный календарь": вынести на панель инструментов функцию "Представление "дерево <-> линейный список".
Как измененно :
Доработано.
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
Проверка номера ЭСЧФ на наличие букв перед отправкой на порталОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Проверка номера ЭСЧФ на наличие букв перед отправкой на портал
Такая проверка необходима, чтобы избежать зависание ЭСЧФ с буквами в номере. Сейчас такие ЭСЧФ отправляются, в галактике выставляется статус "в обработке" при этом на портале этой ЭСЧФ нет, портал ругается на неверные входные параметры.
Как измененно :
Проверка правильности заполнения полей ЭСЧФ (параметр "проверить заполнение полей ЭСЧФ" в настройки экспорта ЭСЧФ):
- добавлена проверка заполнения поля "1. Номер ЭСЧФ" на соответствие формату ххххххххх-yyyy-zzzzzzzzzz (23 цифры с разделителями).
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
Регистрация ЭСЧФ по рекламационным накладным.Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
В процессе работы с функционалам по ПИРу 180.9909 возникли следующие сложности.
Рекламационная накладная создается с положительной суммой. С портала приходит запись с минусом. Из-за этого не срабатывает автоматическая привязка документа с фильтром по сумме. Приходится привязывать вручную.
Далее, при создании документа для учета НДС создается документ с типом Накладная поставщика, а должен быть возврат, иначе не регистрируется корректно в книге покупок.
Как измененно :
В интерфейсе импорта ЭСЧФ исправлено:
1) автоматическая привязка рекламационной накладной к импортируемой ЭСЧФ на возврат;
2) по привязанной рекламационной накладной формируются СФ с типом "Возврат товара поставщику".
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
Некоррекная сумма регистрации в СФ с корректирующей записиОписание :
Регистрация на внешний рынок по подтвержденному экспортуЧто измененно :
Некоррекная сумма регистрации в СФ с корректирующей записи
Галактика из "остатка к распределению" по документу вычитает последнюю корректирующую запись
Причем, сколько раз Галактика лишний раз вычитает эту корректирующую запись от остатка, зависит от введенного процента. Если мы будем подтверждать не 50%, а 25% то вычтет три лишних раза, если будем подтверждать 10%, то вычтет 9 лишних раз. В том случае, если сумма этих вычетов превысит сумму остатка, то запись "Регистрация СФ поставщика на внешний рынок" вообще не создаст.
В том случае, если из счета-фактуры убрать корректирующую запись поставщика на внешний рынок, суммы начинают рассчитываться корректно.
Как измененно :
Регистрация на внешний рынок. Если отложенная регистрация в закрытом периоде и есть записи из доп.листа, дальнейшая регистрация на внешний рынок проходит корректно.
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
Пакетная установка внешних атрибутов для актов на передачу оборудования в монтажОписание :
Акты передачи оборудования в монтажЧто измененно :
Пакетная установка внешних атрибутов для актов на передачу оборудования в монтаж
Для актов на передачу оборудования в монтаж необходима возможность пакетной установки внешних атрибутов, как функция "Пакетная установка внешних атрибутов", которая есть в списке платежек, накладных, СФ.
Как измененно :
В документы
-акт на передачу оборудования в монтаж
-акт на передачу материалов в строительство
добавлен пункт локального меню "Пакетная установка внешних атрибутов"
2017-02-07 17:38:29
Краткое описание :
Некорректность перерисовки графы "П/Н" в списках ДО и надписей про оплату/отгрузку в шапке ДООписание :
Счета, ДО на продажуЧто измененно :
Некорректность перерисовки графы "П/Н" в списках ДО и надписей про оплату/отгрузку в шапке ДО.
1) Переключаем формат на отгрузку/оплату ДО на продажу
2) Переключаем назад (графа "П/Н" в списке ДО и надписи про оплату/отгрузку в шапке ДО - остались)
3) В ДО на закупку и повторяем пункты 1), 2)
4) Возвращаемся в ДО на продажу - графа "П/Н" в списке ДО и надписи про оплату/отгрузку в шапке ДО уже "старая"...
См. вложение.
Аналогично и ДО консигнационными...
Как измененно :
Исправлено
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
При подборе первичных документов необходимо допускать небольшую погрешность в суммахОписание :
Импорт ЭСЧФ (Беларусь)Что измененно :
В случае, если в приходной накладной сумма равна 112,499999999998, а в ЭСЧФ 112,5 при попытке подвязать накладную получаем сообщение о несовпадении сумм.
При сравнении сумм нужно допускать небольшую погрешность. Округлением от таких случаев не избавится...
Как измененно :
При ручном выборе первичного документа учитывается настроенная погрешность сумм документа (настройка импорта ЭСЧФ).
2017-02-07 17:38:29
Краткое описание :
Не выбирается "пустая" группа подписантовОписание :
Акт инвентаризации СФОЧто измененно :
В акте инвентаризации спецодежды пытаюсь выбрать "пустую" (т.е. без сотрудников) группу подписантов - не получается.
Как измененно :
Доработано.
2017-02-07 17:38:29
Краткое описание :
Оптимизировать время формирования XLT-отчетовОписание :
XLS-Отчеты по шаблонамЧто измененно :
Оптимизировать время формирования XLT-отчетов
Как измененно :
В рамках решения задачи было сделано следующее:
1. Было проведена оптимизация кода формирования XLT-отчетов, в результате
достигнута незначительное увеличение скорости.
2. Было проведено исследование скорости формирования в зависимости от данных.
На скорость значительно влияет фактор уникальности выводимых строковых данных.
На примере отчета "Финансово-расчетные операции | Отчеты | Интерактивные отчеты
| Интерактивный аналитический отчет", разница в скорости будет порядка 6-ти раз
между:
1. отчетом где все строковые данные по колонкам одинаковые
и
2. отчетом где все строковые данные уникальны
Чем больше одинаковых строковых данных, тем отчет будет выводиться быстрее.
3. Было проведено исследование влияния прочих факторов на скорость формирования.
3.1. Если в шаблоне после "основной таблицы" (таблицы с основными данными
отчета), есть еще что-либо то отчет будет формироваться медленнее.
3.2. Также негативно сказываются, наличие в шаблоне:
- условного форматирования
- формул
- объединения ячеек
- обычного форматирования
& УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ:
GALREPBUILDER.XLA
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
При установленном фильтре по виду договора по F7 попадаем в режим редактирования последнего в списке ДоговораОписание :
Ввод договораЧто измененно :
При установленном фильтре по виду договора по F7 попадаем в режим редактирования последнего в списке Договора
Как измененно :
Исправлено.
Если созданный договор не удовлетворяет фильтрации, то фильтр снимается
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
Выбор МЦ из договора. При полностью выбранной спецификации зацикливается интерфейс выбораОписание :
Приходные накладныеЧто измененно :
Выбор МЦ из договора. При полностью выбранной спецификации зацикливается интерфейс выбора
Как измененно :
Исправлено
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
Контроль количества в Акте о приемке материаловОписание :
Акты о приемке материаловЧто измененно :
Контроль количества в Акте о приемке материалов
Как измененно :
Контроль остатка осуществляется с точностью до 6-ти знаков
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
При формировании сводного сопроводительного документа на
закупку по ALT+F7 выдается сообщение про накладную с номером записи 0Описание :
Сводные сопроводительные документы на закупкуЧто измененно :
При формировании сводного сопроводительного документа на
закупку по ALT+F7 выдается сообщение про накладную с номером записи 0.
Как измененно :
Исправлено
2017-02-07 17:38:29
Краткое описание :
алгоритм CREDITREPAY для вал-х кред-в рублевую сумму берет
не из поля VekslOp.SUMNDE, а перемножает "валютную сумму распределения" на курсОписание :
Разноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/Что измененно :
Алгоритм CREDITREPAY для валютных кредитов рублевую сумму берет
не из поля VekslOp.SUMNDE, а перемножает "валютную сумму распределения" на
курс. Из-за этого сумма проводок не соответствует хоз.операции на 1 коп.
Как измененно :
Исправлено.
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
Добавить фильтр по МЦ в иерархический реестр накладных.Описание :
Иерархический реестр производственных накладных/актовЧто измененно :
Добавить фильтр по МЦ в иерархический реестр накладных.
Клиент часто выбирает накладные по заказу с конкретной МЦ.
Для удобства отбора накладных необходимо доработать фильтр по МЦ
из спецификации накладных.
Как измененно :
Добавлен множественный фильтр по МЦ.
В отчет попадают только накладные, в которых содержатся выбранные МЦ.
В случае печати спецификации в отчете отображаются только выбранные МЦ. Все прочие не выводятся.
2017-02-07 17:38:29
Краткое описание :
Накладные на отпуск: количество к оплате и процент убылиОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Накладные на отпуск: количество к оплате и процент убыли
Как измененно :
Автоматически пересчитывать количество к оплате и процент убыли.
Разделена настройка "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Автоматически пересчитывать количество к оплате и процент убыли..." на две:
- "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Документы-основания \ Автоматически пересчитывать количество к оплате и процент убыли" - настройка относится к ДО
- "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Сопроводительные документы \ Расчет сумм, налогов \ Автоматически пересчитывать количество к оплате и процент убыли" - настройка относится к СД. По последней изменились значения:
- "да" - поля количество фактическое и оплаченное связаны между собой через процент убыли, т.е. пересчитываются автоматически при изменении любого из них
- "при 0-м % убыли" - пересчет полей происходит только при нулевом проценте убыли. Фактически данным вариантом достигается синхронизация поле количество фактическое и облаченное, если клиент в конкретном СД не пользуется процентом убыли.
- "по запросу" - при редактировании выводится запрос
- "нет" - поля количество фактическое, количество оплаченное и процент убыли полностью независимы и могут принимать любые значения. Редактирование ни одного поля не влияет на значение любого другого из них.
2017-02-07 17:38:29
Краткое описание :
ЭДО. Некорректный вывод строки допинформация в СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
ЭДО. Некорректный вывод строки допинформация в СФ
В строке о допинформации выходят какие-то рабочие данные
Как измененно :
При выгрузке в xml информации о дополнении атрибут Идентиф = 'Дополнение', а не GUID-коду.
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
Некорректно работает функция группировки спецификации при печати СФОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Некорректно работает функция группировки спецификации при печати СФ
Управление сбытом \ документы \ документы для учета НДС
Открываем документ
По документу несколько одинаковых позиций, т.е. одни и те же номенклатура/наименование
У позиций цена одинаковая, количество разное.
Печать.
Настройка параметров печати.
Параметр "Группировать позиции спецификации документов"
- По матценности и цене - НЕ РАБОТАЕТ - выводятся прочерки вместо наименования (по количеству строк спецификации)
- по обобщенному наименованию - НЕ РАБОТАЕТ- выводятся прочерки вместо наименования (по количеству строк спецификации)
- по внешнему артикулу - НЕ РАБОТАЕТ - выводятся прочерки вместо наименования (по количеству строк спецификации)
- по дополнительному штрих коду - РАБОТАЕТ
- по матценности, партии и цене - РАБОТАЕТ
Как измененно :
Исправлена печать СФ при установке параметра "группировать позиции спецификации".
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
Распределение спецификации накладной по ТСОписание :
Накладная на отпуск в производствоЧто измененно :
Описание во вложенном файле
Как измененно :
Добавлена настройка
"Настройки Галактики \ Производство и планирование \ Управление производственной логистикой \ Синхронизировать даты в распределении по ОС"
Значение по умолчанию - "да" для сохранения преемственности).
Для решения проблемы надо установить "нет".
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
В книге покупок не верно заполняется ИНН / КПП поставщикаОписание :
Книга покупокЧто измененно :
В книге покупок не верно заполняется ИНН / КПП поставщика.
Порядок действий:
1. По акту на прием услуг сформирован Документ для учета НДС и зарегистрирован в книге покупок.
2. Во внешнем атрибуте "Поставщик" указана организация "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ".
3. В расширенной информации вывелись ИНН / КПП организации из внешнего атрибута "Поставщик" - 997650001/7708503727.
4. Изменяем значение внешнего атрибута "Поставщик" в документе для учета НДС (пользователь изначально выбрал неверного поставщика) на "РУСПРОМСНАБ", ИНН - 6408206071, КПП - 540801001.
В результате в расширенной информации документа для учета НДС значения полей ИНН / КПП контрагента не изменились. ИНН / КПП остались от организации, которая была указана первой во внешнем атрибуте "Поставщик" (997650001/7708503727).
При печати книги покупок также отображается ИНН / КПП поставщика, который был выбран первым во внешнем атрибуте.
Как измененно :
При изменении значения атрибута "Поставщик" с одного контрагента на другого ИНН/КПП в СФ изменяется (согласно установленным настройкам).
2017-02-07 17:38:30
Краткое описание :
Исправление СФ заказчика, связь с посредникомОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
При связи исправительной СФ заказчика с СФ посредника первоначальная связь не отменяется.
Однако если связь делать обратную, к СФ посредника выбирать исправительную СФ заказчика, то все хорошо.
Как измененно :
Доработана возможность привязать к исправительному СФ заказчика (посредника) СФ посредника (заказчика) с отменой связи с исходным СФ.
Например, есть СФ посредника и СФ заказчика, связанных между собой. Создаем исправительную СФ заказчика. Привязываем к исправительному СФ заказчика тот же СФ посредника, при этом связь с исходным СФ отменяется, привязываемая сумма СФ посредника - полная.