Z_REPORT
Краткое описание :
В рамках решения ПИР 101.60520, необходимо доработать налоговую отчетностьОписание :
6-НДФЛ (развитие)Что измененно :
В связи с изменениями, связанными с хранением признака "Возврат налога" (признак переносится из поля OTPDOP.SISOPL в поля базовых таблиц Uder.FilialNo и sumvidud.FilialNo), требуется доработать формирование 6-НДФЛ.
Как измененно :
Зарплата - Отчеты - Утвержденная отчетность - 6-НДФЛ
В связи с изменениями, связанными с хранением признака "Возврат налога" (признак переносится из поля OTPDOP.SISOPL в поля базовых таблиц Uder.FilialNo и sumvidud.FilialNo), доработано формирование 6-НДФЛ следующим образом:
- если в таблицах Uder и SumVidUd поле FilialNo заполнено значениями coNotRepayment, или coRepayment или coEmptyPayment (1), то учитывается значение из поля FilialNo, иначе - значение из OTPDOP.SISOPL.
Z_REPORT
Краткое описание :
6-НДФЛ - сверочный отчет с платежками по срокам перечисления НДФЛ в разрезе обособленных подразделенийОписание :
6-НДФЛ (развитие)Что измененно :
В связи с вводом отчёта 6-НДФЛ и ужесточившимся контролем со стороны налоговой службы сроков перечисления НДФЛ для всех клиентов крайне актуальна задача такого контроля.
Для осуществления контроля предлагается разработать некий сводный отчёт по строкам 6-НДФЛ (по всем обособленным подразделениям) с дополнением информацией о реальных перечислениях НДФЛ.
Имеет смысл реализовать отчёт в формате FastReport с возможностью перехода в 6-НДФЛ и платёжное поручение по клику на соответствующей графе отчёта.
Вызов нового отчёта имеет смысл сделать из локального меню интерфейса "Утверждённая отчётность" (только для 6-НДФЛ). Как вариант, если вызываем на конкретном отчёте 6-НДФЛ - формируется сводный отчёт только по строкам этого отчёта (можно сделать его вызов и из интерфейса редактирования конкретного отчёта 6-НДФЛ). Если же вызываем на узле группировки - сводный отчёт формируется по всем входящим в эту группу отчётам 6-НДФЛ. Так как группировкой отчётов пользователь может управлять, то этого должно быть достаточно. Но при необходимости можно будет добавить и возможность выборочной пометки.
Как измененно :
Зарплата - Отчеты - Утвержденная отчетность - 6-НДФЛ.
Разработан новый отчет "Сводный отчет по Разделу 2 с информацией о перечислениях НДФЛ".
Формирование сводного отчета вызывается из локального меню в списке документов Утвержденной отчетности (только для отчетов 6-НДФЛ).
Формирование можно запустить как для конкретного отчета 6-НДФЛ, так и для группы отчетов. Если вызываем формирование отчета на конкретном отчете 6-НДФЛ, то формируется сводный отчет только по строкам этого документа. Если же вызываем на узле группировки, то сводный отчет формируется по всем входящим в эту группу отчетам 6-НДФЛ. Так как группировкой отчетов пользователь может управлять, то этого должно быть вполне достаточно для формирования сводного отчета по любым группам отчетов 6-НДФЛ.
В случае, если формирование сводного отчета вызвано на узле группировки и в группе есть несколько документов, то перед формированием запускается окно с параметрами формирования. В окне можно установить флаг "Формировать только по "закрытым документам". В зависимости от установленного флага сводный отчет сформируется либо по всем документам в группе, либо только по "закрытым" документам. Параметр формирования сводного отчета сохраняется в DSK.
В сводный отчет выводятся поля:
- имя файла
- КПП
- ОКТМО
- код ИФНС
- срок перечисления НДФЛ
- сумма удержанного налога
- данные платежного поручения (из реестра НДФЛ - номер, дата, сумма)
- сверка по итоговым суммам (как разность между удержанным и перечисленным налогом)
Небольшое пояснение к алгоритму формирования сводного отчета:
1. По каждому обособленному подразделению (или иначе - по каждой паре КПП-ОКТМО) выводим данные из всех строк 6-НДФЛ, объединяя их по сроку перечисления НДФЛ (графа 120) - т.е. по каждому СРОКУ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ формируем только одну суммарную строку.
2. Далее выводим информацию о соответствующих этой строке платёжных поручениях на перечисление НДФЛ (номер-дата проведения-сумма). Если таких платёжных поручений несколько, то каждое выводится в отдельной строке.
Отчет реализован в формате FastReport с возможностью перехода в 6-НДФЛ и платежное поручение по клику на соответствующей графе отчета.
О возможности перехода из FR-отчета в интерфейс Галактики говорит изменяющийся вид курсора, который в этом случае приобретает вид руки с пальцем.
ВНИМАНИЕ!
Для того, чтобы в сводном отчете была отражена информация по перечисленному налогу, отчет 6-НДФЛ должен быть сформирован с перечисленными суммами НДФЛ (сейчас в системе есть возможность).
Z_REPORT
Краткое описание :
6-НДФЛ - в Раздел 2 добавить возможность переформирования информации о перечислениях НДФЛОписание :
6-НДФЛ (развитие)Что измененно :
Предлагается в Раздел 2 добавить локальную функцию, позволяющую в любой момент переформировать эту информацию.
Это будет полезно для случаев, когда какие-то перечисления НДФЛ проводятся уже после формирования отчёта, или же отчёт изначально формировался без флага формирования этой информации (для ускорения) - чтобы не переформировывать весь отчёт.
Как измененно :
Зарплата - Отчеты - Утвержденная отчетность - 6-НДФЛ
Доработано формирование 6-НДФЛ.
Добавление (переформирование) информации по перечисленному налогу можно выполнить по функции локального меню "Добавить информацию по перечисленному налогу в Раздел 2" или по комбинации "горячих" клавиш Alt+7 из списка документов или непосредственно в Разделе 2 формы 6-НДФЛ.
При вызове функции переформирования открывается окно с флажком "При формировании перечислений НДФЛ учитывать КПП и ОКТМО из платёжных поручений".
Если флажок установлен, то при добавлении сумм перечисленного налога сравниваются значения КПП и ОКТМО в платежном поручении и в форме 6-НДФЛ.
Сумма перечисленного НДФЛ учитывается, если КПП и ОКТМО в платежном поручении и форме 6-НДФЛ совпадают. Флажок рекомендуется включать, если 6-НДФЛ формировали по цехам отнесения затрат или без права сдачи. При формировании по подразделениям учета включение флажка не обязательно.
По окончании добавления (переформирования) сумм по перечисленному налогу выдается сообщение о том, что добавление завершено.
Выполнить добавление (сумм) можно только для документов, редактирование которых разрешено.