Z_ZARNASTR
Краткое описание :
ПП в межпериод по ЕСВ 2% с больничных за счёт ФССОписание :
Расчет обязательных взносов (удержаний)Что измененно :
У работника есть рассчитанный больничный, оплачиваемый частично за счёт предприятия и частично за счёт ФСС.
По ЕСВ 2% с больничных за счёт ФСС нужно формировать отдельное ПП.
Фонд может отказать в финансировании пособий или профинансировать частично. Следовательно, целесообразно перечислять ЕСВ и НДФЛ с больничных за счёт ФСС одновременно с выплатой этих пособий работникам.
Поэтому нужно отдельное ПП по ЕСВ 2% с больничных за счёт предприятия и
отдельное ПП по ЕСВ 2% с больничных за счёт ФСС.
Как измененно :
Добавлена общесистемная настройка "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Взносы и налоги на ФОТ \ Взносы \ Единый социальный Взнос \ Код удержания (пособия по врем.нетрудоспособности за счет ФСС)" - <вид удержания>". Значение настройки выбирается из классификатора видов удержаний.
Переименована "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Взносы и налоги на ФОТ \ Взносы \ Единый социальный Взнос \ Код удержания (пособия)" в "Код удержания (пособия) по врем.нетрудоспособности за счет предприятия)".
Процентная ставка для удержания выбирается из существующего классификатора "Проценты ЕСВ(удержания) из пособий".
Для видов оплат соответствующих частей больничных в классификаторе видов оплат на закладке "Удержания" в поле "В расчёт удержаний" следует перевыбрать требуемый вид удержания.
В случае, если общая сумма начислений по больничному превышает максимальную величину базы ЕСВ, то сначала удерживается ЕСВ с доли больничного за счет предприятия, затем с доли больничного за счёт ФСС.
Облагаемые суммы по месяцам для данного удержания можно отслеживать в режиме "Документы - Лицевые счета - Смежные данные - закладка "Расчёт заработной платы" - Размер социальных налогов ("до" и "после" расчёта з/п)" - выделена отдельная колонка.
Допустимо код удержания для данной настройки не задавать и КВО не перенастраивать - в этом случае будет формироваться ЕСВ одним ВУ, и вся облагаемая сумма будет отражаться в одной колонке сумм за счёт предприятия вышеуказанного справочника.
Z_ZARNASTR
Краткое описание :
Расчёт военного сбора после разъяснений налоговойОписание :
Расчет удержаний (общие вопросы)Что измененно :
Нужно обеспечить возможность рассчитывать военный сбор удержанием с кодом 2 без пересчета от 03/08/2014.
Дело в том, что налоговая издала разъяснения, в соответствии с которыми военным сбором нужно облагать все начисления, начиная с 03/08/2014, не зависимо от того, за какой они период, всё что было начислено раньше (не важно за какой период) облагать военным сбором не нужно. Мнения клиентов по этому вопросу разделились, но большинство решили рассчитывать так, как разъяснила налоговая.
http://www.interbuh.com.ua/ru/documents/onenews/42515
http://www.interbuh.com.ua/ru/documents/onenews/43202
По состоянию на сегодня, расчет в соответствии с разъяснениями налоговой выглядит просто: всё, что начисляется и имеет входимость в расчет целевого сбора, облагается военным сбором без каких-либо вычетов, пересчетов и ограничений. Расчет по месяцу, в котором. То есть если мы в сентябре начисляем больничный за июль, вся сумма этого больничного облагается военным сбором. Если в июле были начислены отпускные за август или сентябрь - их не нужно облагать военным сбором.
Но есть особенность: некоторые клиенты считают, что если происходит сторнирование (начисление суммы с минусом) за период до 01/08/2014, то облагать это начисление военным сбором не нужно (потому что, если военный сбор не удерживался, то и сторнировать его мы не имеем права). В данном случае я согласен с этим мнением, думаю лучше так и делать.
Сделать этот расчет желательно по настройке "Рассчитывать военный сбор по месяцу: в котором/за который".
Значение "в котором" - выполнять расчет так, как описано в этой проблеме.
Значение "за который" - выполнять расчет так, как реализовано в программе сейчас.
Как измененно :
1. Для Украины добавлена настройка: "Настройки Галактики \ Управление персоналом \ Расчеты с персоналом \ Взносы и налоги на ФОТ \ Взносы \ Военный (целевой) сбор \ Учет облагаемой суммы по месяцу".
Настройка имеет два значения:
'в котором начислено (без пересчета)'
'за который начислено (с пересчетом)'
По умолчанию настройка имеет значение 'в котором начислено (без пересчета)'.
2.Доработан расчет удержания с системным кодом 2 для значения 'в котором начислено (без пересчета)'.
При указанном значении настройки удержание происходит по следующим правилам:
всё, что начисляется c 01/08/2014 по дату окончания сбора и имеет входимость в расчет целевого сбора, облагается без каких-либо вычетов, пересчетов и ограничений.
То есть, если мы в сентябре начисляем больничный за июль, вся сумма этого больничного облагается сбором.
Если в июле были начислены отпускные за август или сентябрь - они не облагаются сбором.
Если происходит начисление суммы с минусом за период до 01/08/2014, то это начисление не облагается сбором.
При значении "за который начислено (с пересчетом)" функциональность не изменилась.