Задача 102.132326

Задача :102.132326

Краткое описание :
Не корректно формируется долг на конец месяца при расчете ЗП
Описание :
Расчет сальдо по заработной плате
Что измененно :

Не корректно формируется долг на конец месяца при расчете ЗП.

Столкнулись с проблемой, что при расчете заработной платы по итогу месяца по некоторым сотрудникам формируется сумма долга в расчетном листке.

В результате выявления причин определили, что при формировании сальдо по сотрудникам учитываются все платежные ведомости с префиксом 0$Z на выплату заработной платы работникам:
1. учитывается вся сумма ПВ №1 с префиксом 0$Z
2. учитывается вся сумма ПВ №2 с префиксом 0$Z, сформированная на основе ведомости депонирования, которая была сформирована на основе ПВ №1.

В результате - в расчетном листке за работником появляется долг, хотя если от суммы начислений за месяц отнять сумму удержаний, то получится 0, т.е. информация о задолженности некорректна!
Как измененно :

1) На платформе Oracle в версии Галактики 8.1 не выгружались даты формирования из платежных документов (решение ПИР 102.126101 для 8.1 не выпускалось). В связи с этим некорректно определялся период учета документов при расчете сальдо, что приводило к неверному учету сумм платежных документов (как общих, так и по аналитикам). Расчет сумм перечисленных, выплаченных и депонированных в текущем за прошлые и в будущих за текущий не производился, суммы оказывались нулевые, что приводило к некорректным суммам долгов на конец периода. Исправлено: скорректирована выгрузка дат, скорректирован учет сумм платежных документов как по общей сумме, так и по аналитикам.
2) Не участвовали в расчете сумм остатка месяца (по аналитикам) суммы из платежных документов, в которых нет привязки аналитических данных. Теперь они также учитываются при расчете, погашая суммы оставшихся начислений месяца. Доработан расчет итогов по аналитикам.
3) При расчете сальдо учитывались вся начисленная сумма из платежной ведомости (оплаченная + депонированная), что приводило к задвоению сумм в итогах и по аналитикам в случаях, когда ПВ ведомость задепонировали, а впоследствии сформировали новую ПВ по ведомости депонирования.
Доработано: если по выплате в платежной ведомости (учитываемой в модуле ЗП) в модуле "Касса" были сформирована ведомость депонирования, при расчете сальдо (месяц начисления) из этой платежной ведомости принимается в расчет только выплаченная сумма.

Название продукта Название компонента Тип Последняя версия Дата выхода
Z_PAYREPZ_PAYREPRES9.1.033.0
Z_PAYREPZ_PAYREPRES9.1.33.0