Информация о файле обновления Галактика G_BUH_DLL_91630.TXT


Описание файла обновления:
ФайлG_BUH_DLL_91630.TXT
ОбновлениеG_Buh_DLL_91630
Назначение
ПродуктГалактика ERP 9.1
Релиз
КомпонентDLL G_Buh
Тип
Версия9.1.63.0
Дата2020-03-24 20:36:52
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
NEWГалактика ERP Финконтур ФРО Отчеты Обороты Обороты в разрезе субсчетов Группы подписантов
Принадлежность группы подписантов для отчета "Обороты по субсчетам"Доработано отображение группы подписантов для отчета "Обороты по субсчетам"
9.1.62.0Платежный календарь/ Журнал обязательств/ Финансовое обязательство предприятия
Доработан расчет курсовых разниц.Расчет курсовых разниц при включенной настройке "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Курсовые разницы Участвует в балансе взаиморасчетов с контрагентами" заполняет валюту из договора, из ДО (если отсутствует в договоре) для каждой формируемой хоз.операции. При расчете остатка по договору сумма по курсовым разницам не будет учитываться (указана валюта - берется валютная сумма, и она равна "0").
9.1.61.0Интерактивный-аналитический отчет
Наблюдается существенное замедление при формировании бухгалтерской справки и проводок при формировании по удержаниям.Доработан механизм формирования бухгалтерской справки и проводок при формировании по удержаниям, ФОТ.
9.1.60.0ФРО-Отчеты-Интерактивные отчеты-Интерактивный аналитический отчет
В отчет "Интерактивный-аналитический отчет" добавить параметры для сальдо: не выводить входящее сальдо, использовать только хранимое сальдоДобавлены параметры: -не использовать входящее сальдо -не рассчитывать входящее сальдо (использовать хранимое) не использовать входящее сальдо - параметры позволяет не отображать входящее сальдо, однако расчитывать исходящее сальдо на основании оборотов, свертка проводок. не рассчитывать входящее сальдо (использовать хранимое) - параметр позволяет выводить в отчет только фактически хранимое сальдо из таблицы "Сальдо за месяц". Для этого параметра сальдо будет отображаться только если оно присутствует в таблице сальдо за месяц на дату начала периода формирования отчета. Для типа отчета "оборотная" - новые параметры становятся неактивны.
9.1.59.0Нет
Новая версия накопительного обновления словаря Галактика ERP 9.1 Alter_CumulativeВнесены изменения в словарь БД Галактики ERP 9.1
9.1.58.0Нет
Новая версия накопительного обновления словаря Галактика ERP 9.1 Alter_CumulativeВнесены изменения в словарь БД Галактики ERP 9.1
101.67613 * ЗАДАЧА В JIRA: ERP-5559.1.57.0Расчеты с поставщиками и покупателямиОперацииРасчет курсовых разниц по ВАЛ-НДЕ документам-основаниям
Финансово-расчетные операции | Операции | Курсовые разницы | Пересчет курса Необходима возможность формирования бух.справки с отрицательной суммой при отрицательной курсовой разнице. Расчеты с поставщиками и получателями | Операции | Расчет курсовых разниц по ВАЛ-НДЕ документам-основаниям Если в договоре в расширенной информации на вкладке "Взаиморасчеты" в поле "Учет платежей по курсу" выбрано значение "документы" или "на дату сопроводительного документа", разницу курсов нужно считать от курса на дату документа.Финансово-расчетные операции | Операции | Курсовые разницы | Пересчет курса Добавлен параметр "изменение знака хозоперации для отрицательных сумм". Данный параметр не может быть выбран одновременно с параметром "для отрицательных сумм не изменять корреспонденцию счетов". В случае, если данный параметр включен и разница курсов отрицательная, сумма операции в бух.справке будет со знаком "-" (проводка будет все так же положительной, регулируется через дебет/кредит). Расчеты с поставщиками и получателями | Операции | Расчет курсовых разниц по ВАЛ-НДЕ документам-основаниям Если в договоре в расширенной информации на вкладке "Взаиморасчеты" в поле "Учет платежей по курсу" выбрано значение "документы" или "на дату сопроводительного документа", разницу курсов считаем от курса на дату документа (ДО/накладной), а не платежа.
101.675539.1.056.0При переводе ФОб в статус "исполняемый" и при настройке ": контролировать остаток по ДО" курсовые разницы не должны учитываться программой как валютный платеж по ДОПлатежный календарьЖурнал обязательств
При переводе ФОб в статус "исполняемый" и при настройке ": контролировать остаток по ДО" курсовые разницы не должны учитываться программой как валютный платеж по ДО. Проблема постоянная, валютных платежей очень много. Эта же проблема и при значении в поле "Тип по валюте": вал-НДЕ. Контроль по ДО требуется, отключать настройку нельзя.ФРО. Операции - Курсовые разницы - Пересчет курса. ""Настройки Галактики Бухгалтерский контур Курсовые разницы Участвует в балансе взаиморасчетов с контрагентами" = да" При формировании бух.справок берется валюта из договора. Платежный календарь. Документы - Заявки - Расходование средств. При переводе ФОб в статус "исполняемый" и при настройке "Настройки Галактики Управление финансами Платежный календарь Формирование финансовых обязательств При переводе ФОБ в статус "исполняемый" контролировать остаток по ДО" курсовые разницы не учитываются программой как валютный платеж по ДО. Требуется предварительно переформировать ранее сформированные бух.справки.
102.1610839.1.055.0при закрытии счета учитывать параметры счета и не закрывать сальдо = 0 (обратная ситуация ПИР 102.160531)Бухгалтерская отчетностьЗакрытие счетов
При закрытии счета (вследствие рекомендаций ПИР 102,160531)в ТХО установлен параметр "Формировать проводки с суммой меньше 0,000001" с тем чтобы закрыть меленькие суммы, возникшие в результате разницы от округлений. Но при этом в расчете стали участвовать полностью нулевые суммы, которые висят в Saldmoun на конкретном КАУ, при этом они начинают после закрытия "счета" кочевать на другие счета. Просьба, если на счёте установлена птица "не формировать нулевое сальдо по аналитике", то не формировать нулевое сальдо.В настройке шаблона ТХО для бухгалтерских проводок добавлен флаг "Не формировать нулевые проводки". Если его установить то перестанут формироваться проводки сумма в НДЕ или валюте или количество которых равно 0. Это для случая, чтобы после закрытия "счета" нулевые суммы не кочевали на другие счета. Исправлена работа параметра счета "не формировать нулевое сальдо по аналитике". Если флаг установлен, то сальдо равное нулю не будет формироваться независимо от настроек: "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Сравнение сумм Сумму в НДЕ считать нулевой, если она меньше" "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Сравнение сумм Количество считать нулевым, если оно меньше"
102.1962549.1.054.0ФХД ТПР 3.0 _Отчет ( ФРО-Отчеты-Аналитика-Аналитический учет) не выводит информацию в течении более пяти часов по счету за 1 месяц.Финансово-расчетные операцииАналитический учет
Долгое формирование отчета Аналитический учет.Оптимизирована работа при формировании excel-отчета. В отчет не выводятся скрытые строки
102.1745459.1.054.0Графа "Содержание операции" в группировочной ведомостиФинансово-расчетные операцииГруппировочная ведомость
Есть необходимость увеличения количества выводимых строк в графе "Содержание операции" в группировочной ведомости, т.к. сейчас при формировании отчета, данные обрезаются. Отчет должен выводить всю информацию, которую позволяют ввести такие документы как бухгалтерская справка (содержание проведенной операции), платежное поручение (назначение платежа).Теперь в отчет в формате Бизнес Текст выводится все строки содержания операции из документов бухгалтерская справка (содержание проведенной операции)и платежное поручение (назначение платежа).
102.1966519.1.053.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре Alter_Cumulative 9.1.15.0.Обеспечение корректной работы. Пересобраны ресурсы с учетом изменённых таблиц словаря Alter_Cumulative 9.1.15.0. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
102.1920089.1.052.0Ошибка докомпиляции HierAnalitReportФинансово-расчетные операцииИнтерактивный аналитический отчет
Ошибка докомпиляции HierAnalitReport Версия атлантиса - Vip 5.5.32.1 Версия ресурсного файла - F_BUHREP 9.1.97.0 При докомпиляции интерфеса выдаётся ошибка (раньше в описателе синонима не было имени компоненты. Т.е. было HIERANALITREPORT=>TREEAN см. по Ctrl+f4) 17:08:49 ? Ошибка: Ошибка загрузки описателя таблицы "F_BUHREP::HIERANALITREPORT=>TREEAN" родительского интерфейса (стр.2, поз.33 в O:exe\_COMPILE_SRCSRC\_RESBMNALTRHierAnalitReportvipAlter_HierAnalitReport.Vip) ? Alter Interface HierAnalitReport; ? Содержимое файла с исходным текстом: ----------------- #Component "F_BuhRep" Alter Interface HierAnalitReport; End. -----------------Интерфейс HierAnalitReport может докомпилироваться на версии Atlsntis 5.5.32.1 и версии ресурса F_buhRep 9.1.97.0 и выше.
102.1953479.1.052.0При расчете курсовых разниц с фильтром по валюте проблема с удалением бухсправкиФинансово-расчетные операцииПересчет курса
Считаем курсовые разницы по одной настройке, но используя фильтр по валюте. Сначала по первой валюте. Создалась бухсправка с проводками по первой валюте. Затем пересчитываем курсовые с фильтром по второй валюте. В существующую бухсправку дописываются проводки по второй валюте. В списке бухпроводок видим 4 проводки. Но по таблице oborot видим, что они ссылаются на разные хозоперации. В самой бухсправке уже есть ошибка, сумма шапки не совпадает с суммой хозоперации. При удалении такой бухсправки будет ошибка: удаляются проводки только по первой валюте. По второй остаются.Доработано формирование бухгалтерской справки по расчету курсовых разниц с использованием фильтра по валюте. Сумма по хозяйственной операции обновляется корректно. При удалении бухгалтерской справки удаляются все проводки, которые были сформированы к документу.
102.1834959.1.051.0Ошибка при расчете курсовой разницыФинансово-расчетные операцииПересчет курса
Был выполнен расчет курсовой разницы по одной валюте. Сформирована бух.справка. Поменяли валюту. Пытаемся рассчитать разницу по новой валюте - выдается сообщение об ошибке: "TValDeltaMon.Run: Не найдена запись c NRec=0 в SoprHoz!!!". Пересчет не выполняется.Исправлено формирование бух. справки при пересчете курсовой разницы по другой валюте.
102.1833769.1.050.0При расчете курсовых разниц в режиме "сворачивать проводки с одинаковыми аналитическими признаками" в протокол расчета выводится неверный курс для первой записи.Финансово-расчетные операцииПересчет курса
При расчете курсовых разниц в режиме "сворачивать проводки с одинаковыми аналитическими признаками" в протокол расчета выводится неверный курс для первой записи.Доработан фунционал расчета курсовых разниц для режима "сворачивать проводки с одинаковыми аналитическими признаками". Курс для записи сальло выводится расчетный : Сумма в НДЕ / Сумма в валюте
102.1839959.1.049.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре Alter_Cumulative 9.1.12.0.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
103.94529.1.048.0Некорректно выводится отчет "Шахматка" в версии 9.Финансово-расчетные операцииШахматки
Некорректно выводится отчет "Шахматка". При формировании шахматки "по дебету в кредит счетов" с режимом обработки данных "выводить в отчет только обороты по корреспондирующим счетам" ломается форма. Необходимо исправить формирование отчета.Исправлено. Отчет "Шахматка" "по дебету в кредит счетов" с режимом обработки данных "выводить в отчет только обороты по корреспондирующим счетам" формируется корректно.
102.1715509.1.047.0При отмене расчета к.р. удаляются "чужие" документыФинансово-расчетные операцииПересчет курса
При отмене расчета курсовых разниц в интерфейсе "Пересчет курсовых разниц" модуля "Финансово-расчетные операции" удаляются бухгалтерские справки, доступа к изменению которых у пользователя нет согласно настройке "Настройки Галактики Общие настройки системы Доступ к документам".При отмене расчета курсовых разниц при обработке бухгалтерских справок теперь система учитывает настройку "Настройки Галактики Общие настройки системы Доступ к документам".
102.1822899.1.046.0В протоколе расчета курсовой разницы указан курс, который не участвует в расчете. Это путает пользователя и создает впечатление что в программе ошибка, которой на самом деле нет.Финансово-расчетные операцииПересчет курса
В протоколе расчета курсовой разницы для входящего сальдо указан курс,который не участвует в расчете.Доработано формирование протокола при расчете курсовых разниц. Для входящего сальдо выводится расчетное значение курса валюты (сумма в НДЕ разделенная на сумму в валюте). В колонке дата выводится дата исходной проводки, сальдо.
102.1815169.1.046.0Заполнение аналитик в бухсправках по курсовымФинансово-расчетные операцииПересчет курса
При включенной настройке "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Курсовые разницы Участвует в балансе взаиморасчетов с контрагентами" для корректного формирования отчетности по сверке в разрезе ДО и договоров реализовать заполнение соответствующих аналитик в бухсправках по курсовым.При включенной настройке "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Курсовые разницы Участвует в балансе взаиморасчетов с контрагентами" значения аналитик "Договор", "Документ-основание" переносятся в хохяйственную операцию в соответствующие поля. Хозяйственные операции формируются в разрезе Контрагент/Договор/Документ-основание
102.1789409.1.045.0Изменения в законодательстве РБ по расчету курсовых разницФинансово-расчетные операцииПересчет курса
В связи с тем, что С 2018 года задолженность в эквиваленте подпадает под регулирование НСБУ N 69 и будет отражаться и пересчитываться в том же порядке, что и задолженность, выраженная в иностранной валюте, необходимо реализовать возможность формирования бухсправок в разрезе контрагентов и указанием направления для участия в расчете баланса взаиморасчетов по контрагентам.Добавлена настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Курсовые разницы Участвует в балансе взаиморасчетов с контрагентами". да/нет(по умолчанию) Если новая настройка включена - формируемые суммы по проводкам курсовых разниц отражаются в балансе взаиморасчетов с контрагентами. В окно редактирования настройки пересчета курсовых разниц добавлено поле "Направление" (Закупка/Продажа). Т.к. по каждой настройке расчета курсовых разниц формируется один документ "Бухгалтерская справка" - указанное направление переносится в формируемую бух.справку и хоз.операции соответственно. Дооцеку проводок по дебету и кредиту необходимо определить отдельными настройками и указать соответствующее направление для формируемых проводок. Дооценивать одновременно обороты/сальдо по дебету и кредиту не допускается. Хоз.операции формируются в разрезе контрагентов для корректного отражения в балансе взаиморасчетов. Реализовано для функционала расчета курсовых разниц: Модуль ФРО - Операции - Курсовые разницы - Пересчет курса Модуль ФРО - Отчеты - Обороты в валюте - Ежедневный учет и расчет курсовых разниц
102.1790359.1.044.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре Alter_Cumulative 9.1.9.0.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
102.1743589.1.043.0КИС ФХД ТПР2 Очередь1 Доработать печатную форму кассовой книгиКассаКассовая книга
КИС ФХД ТПР2 Очередь2 Доработать печатную форму кассовой книги В столбце "от кого получено или кому выдано" в расходных операциях необходимо убрать повторяющуюся информацию, т.е. сейчас указывается кому выдано и в основании повторно прописывается кому выдано. Необходимо убрать повтор кому в основании (скриншот отправлен на почту исполнителю).Доработан отчет "Кассовая книга" (плюс Валютная). Для параметра "Содержание операции" добавлены значения: содержание сопроводительного документа (без содержания проводки), содержание платежного документа (без содержания проводки). Выводят туже информацию, что предыдущие, но без содержания проводки.
102.1777859.1.043.0Добавить вывод ШК первичных документов в отчетФинансово-расчетные операцииГруппировочная ведомость
Добавить вывод ШК первичных документов в отчет "Группировочная ведомость"Добавлен вывод штрих-кодов в отчеты групировочной ведомости
102.1643409.1.041.0Создание новой системной аналитикиКонтур логистикиПредложение по новой функциональности контура логистики
Создание новой таблицы аналитических признаков "Дополнение объекта целевого учета".Добавлена системная аналитика "Дополнение объекта целевого учета", код 5068 (Таблицы ExtCU и ExtTuneCU). Выбор новой системной аналитики в объекте целевого учета позволяет задавать дополнительно 6 аналитик и другую дополнительную информацию.
102.1686729.1.040.0Очень долго формируется отчет Аналитика по группам счетовФинансово-расчетные операцииАналитика по группам счетов
Ошибки при формировании отчета "Аналитика по группам счетов" в формате SLKПри формировании отчета "Аналитика по группам счетов" в формате SLK ошибки отсутствуют.
102.1663509.1.039.0Фильтр по подразделению при расчете сальдоБухгалтерская отчетностьПерерасчет сальдо на начало месяца (~ФРО)
Необходимо добавить фильтр по подразделению в функции пересчета сальдо.В функции пересчета сальдо добавлена возможность фильтрации по подразделению
102.1650569.1.038.0Формирование ежедневного сальдо за периодФинансово-расчетные операцииВвод
Формирование ежедневного сальдо за период. У клиента за 2 месяца пропали сальдо на начало дня по субсчетам. Столкнулись с тем, что кроме как вводить сальдо на начало дня по одному дню, функций нет. На данный момент нашёл лишь одну функцию (отчет), которая может сформировать ежедневное сальдо за период: отчет "Кассовая книга". Отчет формирует кассовые листы и при этом вводит сальдо за день за указанный период в НДЕ. Пока это единственная известная мне функция в системе, по которой я могу ввести сальдо на начало дня за указанный период. Но в валютной кассовой книге такого нету. Было бы хорошо сделать подобную функцию для валютной кассовой книги, чтобы иметь возможность формировать сальдо для валютных счетов.Доработан отчет "Валютная кассовая книга": добавлена возможность сформировать отчет "за период". Добавлено новое поле для задания периода. Поле доступно при следующих параметрах: Вид отчета - FastReport; Ведомость в - валюте операции и НДЕ; НЕ бюджет.
102.1651179.1.038.012 КАУ : Аналитическая ведомость - перевод на новую таблицу для выбора группировкиФинансово-расчетные операцииАналитическая ведомость (формирование)
Аналитическая ведомость - перевод на новую таблицу для выбора группировкиДоработан отчет "Аналитическая ведомость(формирование)/просмотр" Группировка в отчете реализована на таблицах RepGrLst, RepGrOne, RepGroup. Реализован конвертер по переносу группировок в новое хранилище. Удален старый интерфейс настройки параметров отчета.
102.1645089.1.037.0Лишние проводки(0,01 копейка) по курсовым разницам при ежедневном учетеФинансово-расчетные операцииЕжедневный учет и расчет курсовых разниц
Лишние проводки(0,01 копейка) по курсовым разницам при ежедневном учете.Формирование проводки по курсовой разнице происходит после подсчета всех проводок с аналогичным разрезом. Пример: На начало дня присутствует сальдо по валютному счету. В течении дня были приходные и расходные операции. Сначала будет рассчитываться результат по приходным и расходным проводкам (с учетом полного разреза счет-субсчет-кау1-..кау6-подразделение-валюта), а затем произойдет дооценка результата. Если суммы по приходным проводкам равны суммам по расходным - дооценка происходить не будет.
102.1635649.1.036.0Оптимизация кода: перевод параметров ShowKauArrayPrn на массивыФинансово-расчетные операцииАналитика
Оптимизация кода: перевод параметров ShowKauArrayPrn на массивыПараметры функции ShowKauArrayPrn переведены на массивы
102.1632789.1.036.0Реализовать возможность получения перечень оборотов/сальдо на основании ПАТ-формулыФинансово-расчетные операцииИнтерактивный аналитический отчет
Реализовать возможность получения перечень оборотов/сальдо на основании ПАТ-формулыРеализована возможность получения данных в виде объектной таблицы, на основании которых формируется сумма ПАТ-формулы.
102.1590129.1.035.0Формирование Кассовой книги за закрытый периодКассаКассовая книга
Нужна возможность формировать кассовую книгу с изменением сальдо за день в закрытом периодеДобавлена пользовательская настройка : "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Касса Разрешать формирование кассовой книги в закрытом периоде". Настройка позволяет формировать кассовую книгу/валютную кассовую книгу с модификацией ежедневного сальдо в закрытом периоде.
102.1476119.1.034.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
102.1564749.1.032.0Нужна настройка, регулирующая формирование протокола расчета сальдоФинансово-расчетные операцииНовый месяц (~БО)
Нужна настройка, регулирующая формирование протокола расчета сальдо со следующими возможными значениями: - в конце расчета с остановкой процесса работы, - в конце расчета без остановки процесса работы.Для функции ФРО - настройка - Отчетный период бухгалтерского контура - Новый месяц добавлен параметр: "Режим отображения протокола расчета сальдо" со значениями "после расчета" и "по завершении перехода". Первый отображает протокол сразу по завершении расчета сальдо (так работало раньше). Второй отображает протокол по завершении процесса перехода на новый отчетный период.
102.1577249.1.031.0В главную книгу на старом диалоге не попадают обороты с суммой меньше, чем в настройке "Сравнение сумм"Бухгалтерская отчетностьГлавная книга за отчетный период
В главную книгу на старом диалоге и отчет Обороты в разрезе субсчетов перестали попадать обороты с суммой меньше, чем указана в настройке "Сравнение сумм".Доработан отчет "Главная книга" (старый диалог). Настройка сравнения сумм используется только для входящего сальдо. Для сумм в НДЕ - "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Сравнение сумм Сумму в НДЕ считать нулевой, если она меньше". Для сумм в валюте - "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Сравнение сумм Сумму в валюте считать нулевой, если она меньше".
101.590489.1.031.0Пересчет сальдо по значению КАУФинансово-расчетные операцииПерерасчет сальдо на начало месяца
Пересчет сальдо по значению КАУ. При пересчете сальдо в модуле ФРООтчетыСальдо по счетамПересчет сальдо на начало месяца можно провести пересчет сальдо по заданным счетам, субсчетам, если установить нужную "галочку" и указать счетсубсчет. Необходимо также выполнять пересчет сальдо по значению КАУ. Т.е. нужно, чтобы при выборе счета/субсчета появлялись поля с КАУ этого счета/субсчета и можно было в них указать значение аналитики. Например, если КАУ "Организация", указать организацию и выполнить пересчет только по ней, такой функционал ускорит работу, т.к. пересчитывать сальдо полностью по всему счету долго.Для функции ФРООтчетыСальдо по счетамПересчет сальдо на начало месяца добавлен фильтр по значениям аналитики (одиночный выбор). При нескольких выбранных счетах/субсчетах, фильтр можно задать только по общим для них уровням аналитики.
102.1563479.1.031.0неверная сумма в исходящем сальдоФинансово-расчетные операцииАналитический учет
При формировании отчета в исходящем сальдо проставляет "-0,00".Исправлено.
102.1566669.1.030.0Цифры на "новом диалоге" не соответствуют цифрам на "старом диалоге"Бухгалтерская отчетностьГлавная книга с нарастающим итогом
При формировании Главной книги с нарастающим итогом через "старый диалог" не учитывается настройка "Сумму в НДЕ считать нулевой, если она меньше".Теперь учитывается.
180.96989.1.030.0В аналитическом отчете не верно выводится аналитика по корреспондирующему счетуФинансово-расчетные операцииАналитический учет
В аналитическом отчете не верно выводится аналитика по корреспондирующему счету. Порядок действий: Формируем аналитический отчет (Модуль ФРО = Отчеты = Аналитика = Аналитический учет) В списке отчетов выбираем отчет: Ведомость аналитического учета по операциям в формате Excel В результате в колонке Наименование КАУ отображается значение 4.07028E+19 в том случае, если по корреспондирующему счету ведется аналитика в виде числа, например 40702810700360000009.Исправлено.
102.1553739.1.030.0Расчет курсовой разницы - 1 документ, проводки в двух планах счетовФинансово-расчетные операцииПредложения по новой функциональности модуля "ФРО"
Расчет курсовой разницы - 1 документ, проводки в двух планах счетов. В настоящий момент настройка и расчет курсовой разницы ведутся в разных планах счетов раздельно. Необходима настройка для расчета курсовой разницы с формированием 1 документа (бухсправки) с отражением курсовой разницы в 2-х планах счетов.В окне настройки расчета курсовой разницы добавлены поля: "план счетов" и "настройка". Заполнив новые поля можно создать копии проводок в указанном дополнительном плане счетов (например "Налоговом"). В поле "Настройка" осуществляется выбор настройки из указанного дополнительного плана счетов. Считаем, что уровни аналитики обрабатываемого счета (например, 60) и налогового (60Н) совпадают. Если уровни обрабатываемого счета и соответствующего счета в налоговом учете различаются, то при создании проводок переносятся значения только общих уровней. Для корреспондирующих счетов может задаваться своя аналитика - она будет переноситься в соответствующие проводки соответствющих планов счетов.
102.1536129.1.029.0Требуется добавить функционал, который будет давать возможность отключать протокол при расчте сальдо по счетам.Финансово-расчетные операцииПерерасчет сальдо на начало месяца
На данный момент, если на счете есть отрицательное сальдо, то при расчете сальдо по нескольким счетам, дойдя то счета с отрицательным сальдо выводится протокол, который оповестит нас о том, что на таком то счете сальдо отрицательное, пересчет останавливается, возобновить его можно только закрыв протокол. Нужно сделать вклвыкл протокол и возможность сохранения его по пути в файл, без листинга на экран пользователю, либо выводить после окончания всех расчетов.Протокол расчета сальдо отображается после окончания пересчета сальдо по счету/по нескольким счетам/за период времени.
102.1558079.1.029.0Округления при расчете курсовых разницФинансово-расчетные операцииПересчет курса
Есть настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Курсовые разницы Правила округления Округлять в НДЕ до", но какое бы мы значение туда не ставили, округление ведется до 2-х знаков после запятой. А надо по настройке.Добавлено округление сумм по курсовым разницам в зависимости от настроек: "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Курсовые разницы Правила округления Правила округления проводок по курсовым разницам" "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Курсовые разницы Правила округления Округлять в НДЕ до"
102.1532929.1.028.0Отчет "Обороты по поставщикам/получателям" отбирает проводки не по контрагенту из проводокФинансово-расчетные операцииОбороты в разрезе поставщиков/получателей
Отчет "Обороты по поставщикам/получателям". Добавить возможность фильтрации и вывода контрагентов из аналитики организации проводок, а не только из документа.Доработан отчет "Обороты по поставщикам/получателям". Добавлен параметр : "режим" с вариантами "контрагент из хозяйственного документа/КАУ вместо контрагента по документу". По умолчанию отчет работает как и ранее с параметром "контрагент из хозяйственного документа". С новым параметром (КАУ вместо контрагента по документу) в отчет попадают проводки, у которых значения аналитики по организации совпадают с установленным фильтром (Поставщик/получатель). Также параметр влияет на вывод контрагента в отчете(для параметра "контрагент из хозяйственного документа" - контрагент выводится из документа, для "КАУ вместо контрагента по документу" - из КАУ).
102.1519589.1.027.0Логирование предупреждений при работе с dsk, объект:"BuhDlg01_10021_wParam1"КассаВалютная кассовая книга
Логирование предупреждений при работе с dsk, объект:"BuhDlg01_10021_wParam1" ---------------------------------------------------- 16.03.2016 12:28:99, объект:"BuhDlg01_10021_wParam1" [x]: Несовпадение типов считываемого объекта (LongInt) и сохраненного (Word) [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : BUHREP Записан: DAYUCHREPTOFR ---------------------------------------------------- 16.03.2016 12:28:99, объект:"BuhDlg01_10021_wParam2" [x]: Несовпадение типов считываемого объекта (LongInt) и сохраненного (Word) [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : BUHREP Записан: DAYUCHREPTOFRпредупреждения не формируются
102.1530049.1.027.0замедление работы ПАТ формулХозоперацииРазноска ТХО "Все документы"
Замедление работы ПАТ формул. Хоз.операции - Управление снабжением - Книга покупок для учета НДС, помечают несколько записей и формируют ТХО. В ТХО использованы ПАТ формулы. Происходит большое потребление памяти, появляется сообщение "не удалось выделить динамическую память.." и галактика закрывается. Уменьшив значение параметра [SQLDriver] PrefetchBufferSize пользователь смог уменьшить потребление памяти. Теперь они могут обрабатывать по 200 операций за раз. Но проблему в целом это не решило. Данную ТХО используют раз в квартал. Ранее говорят, что такой проблемы не было.Исправлена проблема потребления памяти при формировании проводок.
102.1517349.1.027.0Логирование предупреждений при работе с dskБухгалтерская отчетностьЗакрытие счетов
Логирование предупреждений при работе с dsk: ---------------------------------------------------- 14.03.2016 12:27:01, объект:"GHozOper_SortFildName" [x]: Несовпадение типов считываемого объекта (LongInt) и сохраненного (String) ---------------------------------------------------- 14.03.2016 12:28:31, объект:"BuRep_Last10034:5" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : BUHREPRUN Записан: BUHDLGNEW ---------------------------------------------------- 14.03.2016 12:26:92, объект:"BuRep_Last10061:5" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : BUHREPRUN Записан: BUHDLGNEW ----------------------------------------------------предупреждение в лог не выводится
102.1502179.1.027.0не обновляется окно бух.справок (не протухает кэш за 1 минуту)Финансово-расчетные операцииБухгалтерская справка
Открыт интерфейс бухгалтерских справок. После выполнении функции "Ежедневный учет и расчет курсовых разниц", сформированная бух.справка отобразится в каталоге документов только после нажатия кнопки "Обновить данные из БД".Для интерфейсов пересчета курсовых разниц (Операции->Курсовые разницы->Пересчет курса) и ежедневного учета в валюте (Отчеты->Обороты в валюте->Ежедневный учет и расчет курсовых разниц) был переделан алгоритм формирования бухгалтерской справки. В результате доработки, сформированные новым образом бухгалтерские справки становятся видны в предварительно открытом каталоге бухгалтерских справок после нажатия клавиш Ctrl+PageUp/Ctrl+PageDown.
102.1510639.1.027.0Количество в отчетах по счету без колич. учетаФинансово-расчетные операцииАналитический учет
Количество в отчетах по счету без количественного учета. перевести параметр в интерактивном аналитическом отчете на настройку, доработать для отчета ФРО-отчеты-аналитический учетИз интерактивного отчета убран параметр "учитывать количественный учет по счету при отображении количества". Вместо него используется настройка "Отображать количество только при ведении количественного учета по счету/субсчету". При формировании отчета "Аналитический учет" учитывается настройка "Отображать количество только при ведении количественного учета по счету/субсчету".