Информация о файле обновления Галактика G_BUH_DLL_91420.TXT


Описание файла обновления:
ФайлG_BUH_DLL_91420.TXT
ОбновлениеG_Buh_dll_91420
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентG_BUH
ТипDLL
Версия9.1.42.0
Дата2017-11-07 13:16:09
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
102.1643409.1.41.0Создание новой системной аналитикиКонтур логистикиПредложение по новой функциональности контура логистики
Создание новой таблицы аналитических признаков "Дополнение объекта целевого учета".Добавлена системная аналитика "Дополнение объекта целевого учета", код 5068 (Таблицы ExtCU и ExtTuneCU). Выбор новой системной аналитики в объекте целевого учета позволяет задавать дополнительно 6 аналитик и другую дополнительную информацию.
102.1686729.1.40.0Очень долго формируется отчет Аналитика по группам счетовФинансово-расчетные операцииАналитика по группам счетов
Ошибки при формировании отчета "Аналитика по группам счетов" в формате SLKПри формировании отчета "Аналитика по группам счетов" в формате SLK ошибки отсутствуют.
102.1663509.1.39.0Фильтр по подразделению при расчете сальдоБухгалтерская отчетностьПерерасчет сальдо на начало месяца (~ФРО)
Необходимо добавить фильтр по подразделению в функции пересчета сальдо.В функции пересчета сальдо добавлена возможность фильтрации по подразделению
102.1650569.1.38.0Формирование ежедневного сальдо за периодФинансово-расчетные операцииВвод
Формирование ежедневного сальдо за период. У клиента за 2 месяца пропали сальдо на начало дня по субсчетам. Столкнулись с тем, что кроме как вводить сальдо на начало дня по одному дню, функций нет. На данный момент нашёл лишь одну функцию (отчет), которая может сформировать ежедневное сальдо за период: отчет "Кассовая книга". Отчет формирует кассовые листы и при этом вводит сальдо за день за указанный период в НДЕ. Пока это единственная известная мне функция в системе, по которой я могу ввести сальдо на начало дня за указанный период. Но в валютной кассовой книге такого нету. Было бы хорошо сделать подобную функцию для валютной кассовой книги, чтобы иметь возможность формировать сальдо для валютных счетов.Доработан отчет "Валютная кассовая книга": добавлена возможность сформировать отчет "за период". Добавлено новое поле для задания периода. Поле доступно при следующих параметрах: Вид отчета - FastReport; Ведомость в - валюте операции и НДЕ; НЕ бюджет.
102.1651179.1.38.012 КАУ : Аналитическая ведомость - перевод на новую таблицу для выбора группировкиФинансово-расчетные операцииАналитическая ведомость (формирование)
Аналитическая ведомость - перевод на новую таблицу для выбора группировкиДоработан отчет "Аналитическая ведомость(формирование)/просмотр" Группировка в отчете реализована на таблицах RepGrLst, RepGrOne, RepGroup. Реализован конвертер по переносу группировок в новое хранилище. Удален старый интерфейс настройки параметров отчета.
102.1645089.1.37.0Лишние проводки(0,01 копейка) по курсовым разницам при ежедневном учетеФинансово-расчетные операцииЕжедневный учет и расчет курсовых разниц
Лишние проводки(0,01 копейка) по курсовым разницам при ежедневном учете.Формирование проводки по курсовой разнице происходит после подсчета всех проводок с аналогичным разрезом. Пример: На начало дня присутствует сальдо по валютному счету. В течении дня были приходные и расходные операции. Сначала будет рассчитываться результат по приходным и расходным проводкам (с учетом полного разреза счет-субсчет-кау1-..кау6-подразделение-валюта), а затем произойдет дооценка результата. Если суммы по приходным проводкам равны суммам по расходным - дооценка происходить не будет.
102.1632789.1.36.0Реализовать возможность получения перечень оборотов/сальдо на основании ПАТ-формулыФинансово-расчетные операцииИнтерактивный аналитический отчет
Реализовать возможность получения перечень оборотов/сальдо на основании ПАТ-формулыРеализована возможность получения данных в виде объектной таблицы, на основании которых формируется сумма ПАТ-формулы.
102.1635649.1.36.0Оптимизация кода: перевод параметров ShowKauArrayPrn на массивыФинансово-расчетные операцииАналитика
Оптимизация кода: перевод параметров ShowKauArrayPrn на массивыПараметры функции ShowKauArrayPrn переведены на массивы
102.1590129.1.35.0Формирование Кассовой книги за закрытый периодКассаКассовая книга
Нужна возможность формировать кассовую книгу с изменением сальдо за день в закрытом периодеДобавлена пользовательская настройка : "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Касса Разрешать формирование кассовой книги в закрытом периоде". Настройка позволяет формировать кассовую книгу/валютную кассовую книгу с модификацией ежедневного сальдо в закрытом периоде.
102.1476119.1.34.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
102.1564749.1.32.0Нужна настройка, регулирующая формирование протокола расчета сальдоФинансово-расчетные операцииНовый месяц (~БО)
Нужна настройка, регулирующая формирование протокола расчета сальдо со следующими возможными значениями: - в конце расчета с остановкой процесса работы, - в конце расчета без остановки процесса работы.Для функции ФРО - настройка - Отчетный период бухгалтерского контура - Новый месяц добавлен параметр: "Режим отображения протокола расчета сальдо" со значениями "после расчета" и "по завершении перехода". Первый отображает протокол сразу по завершении расчета сальдо (так работало раньше). Второй отображает протокол по завершении процесса перехода на новый отчетный период.
101.590489.1.31.0Пересчет сальдо по значению КАУФинансово-расчетные операцииПерерасчет сальдо на начало месяца
Пересчет сальдо по значению КАУ. При пересчете сальдо в модуле ФРООтчетыСальдо по счетамПересчет сальдо на начало месяца можно провести пересчет сальдо по заданным счетам, субсчетам, если установить нужную "галочку" и указать счетсубсчет. Необходимо также выполнять пересчет сальдо по значению КАУ. Т.е. нужно, чтобы при выборе счета/субсчета появлялись поля с КАУ этого счета/субсчета и можно было в них указать значение аналитики. Например, если КАУ "Организация", указать организацию и выполнить пересчет только по ней, такой функционал ускорит работу, т.к. пересчитывать сальдо полностью по всему счету долго.Для функции ФРООтчетыСальдо по счетамПересчет сальдо на начало месяца добавлен фильтр по значениям аналитики (одиночный выбор). При нескольких выбранных счетах/субсчетах, фильтр можно задать только по общим для них уровням аналитики.
102.1563479.1.31.0неверная сумма в исходящем сальдоФинансово-расчетные операцииАналитический учет
При формировании отчета в исходящем сальдо проставляет "-0,00".Исправлено.
102.1577249.1.31.0В главную книгу на старом диалоге не попадают обороты с суммой меньше, чем в настройке "Сравнение сумм"Бухгалтерская отчетностьГлавная книга за отчетный период
В главную книгу на старом диалоге и отчет Обороты в разрезе субсчетов перестали попадать обороты с суммой меньше, чем указана в настройке "Сравнение сумм".Настройка сравнения сумм используется только для входящего сальдо. Для сумм в НДЕ - "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Сравнение сумм Сумму в НДЕ считать нулевой, если она меньше". Для сумм в валюте - "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Сравнение сумм Сумму в валюте считать нулевой, если она меньше".
102.1553739.1.30.0Расчет курсовой разницы - 1 документ, проводки в двух планах счетовФинансово-расчетные операцииПредложения по новой функциональности модуля "ФРО"
Расчет курсовой разницы - 1 документ, проводки в двух планах счетов. В настоящий момент настройка и расчет курсовой разницы ведутся в разных планах счетов раздельно. Необходима настройка для расчета курсовой разницы с формированием 1 документа (бухсправки) с отражением курсовой разницы в 2-х планах счетов.В окне настройки расчета курсовой разницы добавлены поля: "план счетов" и "настройка". Заполнив новые поля можно создать копии проводок в указанном дополнительном плане счетов (например "Налоговом"). В поле "Настройка" осуществляется выбор настройки из указанного дополнительного плана счетов. Считаем, что уровни аналитики обрабатываемого счета (например, 60) и налогового (60Н) совпадают. Если уровни обрабатываемого счета и соответствующего счета в налоговом учете различаются, то при создании проводок переносятся значения только общих уровней. Для корреспондирующих счетов может задаваться своя аналитика - она будет переноситься в соответствующие проводки соответствющих планов счетов.
102.1566669.1.30.0Цифры на "новом диалоге" не соответствуют цифрам на "старом диалоге"Бухгалтерская отчетностьГлавная книга с нарастающим итогом
Цифры на "новом диалоге" продолжают не соответствовать цифрам на "старом диалоге": При формировании Главной книги с нарастающим итогом через "старый диалог" не учитывается настройка "Сумму в НДЕ считать нулевой, если она меньше".Теперь учитывается.
180.96989.1.30.0В аналитическом отчете не верно выводится аналитика по корреспондирующему счетуФинансово-расчетные операцииАналитический учет
В аналитическом отчете не верно выводится аналитика по корреспондирующему счету. Порядок действий: Формируем аналитический отчет (Модуль ФРО = Отчеты = Аналитика = Аналитический учет) В списке отчетов выбираем отчет: Ведомость аналитического учета по операциям в формате Excel В результате в колонке Наименование КАУ отображается значение 4.07028E+19 в том случае, если по корреспондирующему счету ведется аналитика в виде числа, например 40702810700360000009.Исправлено для отчета slk.
102.1536129.1.29.0Требуется добавить функционал, который будет давать возможность отключать протокол при расчте сальдо по счетам.Финансово-расчетные операцииПерерасчет сальдо на начало месяца
На данный момент, если на счете есть отрицательное сальдо, то при расчете сальдо по нескольким счетам, дойдя то счета с отрицательным сальдо выводится протокол, который оповестит нас о том, что на таком то счете сальдо отрицательное, пересчет останавливается, возобновить его можно только закрыв протокол. Нужно сделать вклвыкл протокол и возможность сохранения его по пути в файл, без листинга на экран пользователю, либо выводить после окончания всех расчетов.Протокол расчета сальдо отображается после окончания пересчета сальдо по счету/по нескольким счетам/за период времени.
102.1558079.1.29.0Округления при расчете курсовых разницФинансово-расчетные операцииПересчет курса
Есть настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Курсовые разницы Правила округления Округлять в НДЕ до", но какое бы мы значение туда не ставили, округление ведется до 2-х знаков после запятой. А надо по настройке.Добавлено округление сумм по курсовым разницам в зависимости от настроек: "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Курсовые разницы Правила округления Правила округления проводок по курсовым разницам" "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Курсовые разницы Правила округления Округлять в НДЕ до"
102.1532929.1.28.0Отчет "Обороты по поставщикам/получателям" отбирает проводки не по контрагенту из проводокФинансово-расчетные операцииОбороты в разрезе поставщиков/получателей
Отчет "Обороты по поставщикам/получателям". Добавить возможность фильтрации и вывода контрагентов из аналитики организации проводок, а не только из документа.Доработан отчет "Обороты по поставщикам/получателям". Добавлен параметр : "режим" с вариантами "контрагент из хозяйственного документа/КАУ вместо контрагента по документу". По умолчанию отчет работает как и ранее с параметром "контрагент из хозяйственного документа". С новым параметром (КАУ вместо контрагента по документу) в отчет попадают проводки, у которых значения аналитики по организации совпадают с установленным фильтром (Поставщик/получатель). Также параметр влияет на вывод контрагента в отчете(для параметра "контрагент из хозяйственного документа" - контрагент выводится из документа, для "КАУ вместо контрагента по документу" - из КАУ).
102.1502179.1.27.0не обновляется окно бух.справок (не протухает кэш за 1 минуту)Финансово-расчетные операцииБухгалтерская справка
Открыт интерфейс бухгалтерских справок. После выполнении функции "Ежедневный учет и расчет курсовых разниц", сформированная бух.справка отобразится в каталоге документов только после нажатия кнопки "Обновить данные из БД".Для интерфейсов пересчета курсовых разниц (Операции->Курсовые разницы->Пересчет курса) и ежедневного учета в валюте (Отчеты->Обороты в валюте->Ежедневный учет и расчет курсовых разниц) был переделан алгоритм формирования бухгалтерской справки. В результате доработки, сформированные новым образом бухгалтерские справки становятся видны в предварительно открытом каталоге бухгалтерских справок после нажатия клавиш Ctrl+PageUp/Ctrl+PageDown.
102.1510639.1.27.0Количество в отчетах по счету без колич. учетаФинансово-расчетные операцииАналитический учет
Количество в отчетах по счету без количественного учета. перевести параметр в интерактивном аналитическом отчете на настройку, доработать для отчета ФРО-отчеты-аналитический учетИз интерактивного отчета убран параметр "учитывать количественный учет по счету при отображении количества". Вместо него используется настройка "Отображать количество только при ведении количественного учета по счету/субсчету". При формировании отчета "Аналитический учет" учитывается настройка "Отображать количество только при ведении количественного учета по счету/субсчету".
102.1517349.1.27.0Логирование предупреждений при работе с dskБухгалтерская отчетностьЗакрытие счетов
Логирование предупреждений при работе с dsk: ---------------------------------------------------- 14.03.2016 12:27:01, объект:"GHozOper_SortFildName" [x]: Несовпадение типов считываемого объекта (LongInt) и сохраненного (String) ---------------------------------------------------- 14.03.2016 12:28:31, объект:"BuRep_Last10034:5" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : BUHREPRUN Записан: BUHDLGNEW ---------------------------------------------------- 14.03.2016 12:26:92, объект:"BuRep_Last10061:5" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : BUHREPRUN Записан: BUHDLGNEW ----------------------------------------------------предупреждение в лог не выводится
102.1530049.1.27.0замедление работы ПАТ формулХозоперацииРазноска ТХО "Все документы"
Замедление работы ПАТ формул. Хоз.операции - Управление снабжением - Книга покупок для учета НДС, помечают несколько записей и формируют ТХО. В ТХО использованы ПАТ формулы. Происходит большое потребление памяти, появляется сообщение "не удалось выделить динамическую память.." и галактика закрывается. Уменьшив значение параметра [SQLDriver] PrefetchBufferSize пользователь смог уменьшить потребление памяти. Теперь они могут обрабатывать по 200 операций за раз. Но проблему в целом это не решило. Данную ТХО используют раз в квартал. Ранее говорят, что такой проблемы не было.Исправлена проблема потребления памяти при формировании проводок.
101.588019.1.26.0ФРО: Отчет Аналитический учет. Ошибка при выводе единиц измеренияФинансово-расчетные операцииАналитический учет
ФРО: Отчет Аналитический учет. Ошибка при выводе единиц измерения Если выводятся данные по сальдо - неверно отображается единица измерения.В отчет "Аналитический учет" единицы измерения выводятся корректно.
106.102249.1.25.0Ошибка чтения записи 19063, Microsoft Office Excel не может преобразовать некоторые ячейки. Обнаружено ошибок:Финансово-расчетные операцииГруппировочная ведомость
При формировании группировочной ведомости в Excel получили предупреждение. Оно возникает при наличии специальных символов в выводимых данных.При подготовке данных для отчета "Группировочная ведомость" спец.символы, при наличии, заменяются на пробелы.
106.102109.1.24.0Замечания по протоколу расчета курсовых разницФинансово-расчетные операцииПересчет курса
1. Курс валюты на дату операции и на дату расчета курсовых разниц в протоколе округляется до 2-х знаков, что неверно - точность вывода курсов валют необходимо определять по настройке "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Отчеты Количество отображаемых знаков после запятой в отчетах для курсов валют". 2. Форма протокола разработана в бизнес-тексте, по умолчанию ориентация листа - портрет (непосредственно на экране пользователь этого не видит), и при печати данные обрезаются. - необходимо установить альбомную ориентацию для отчета.Ориентация отчета изменена на альбомную. Увеличены поля для вывода курсов, сумм в НДЕ. Точность вывода курсов валют зависит от настройки "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Отчеты Количество отображаемых знаков после запятой в отчетах для курсов валют".
102.1441759.1.23.0Не формируется отчет с большим количеством проводокФинансово-расчетные операцииФормирование
При формировании отчета на большой выборке проводок ( 80 000-100 000)на этапе формирования отчета появляется ошибка: "internal error 1 (не удалось выделить динамическую память).Для журнала-ордера с типом "Шахматки" в выгрузку отчета не выводятся детализированные данные по аналитике и подразделению. Кроме формы "3. Обороты по дебету и кредиту (по КАУ и субсчетам)". Для данной формы все еще актуально. За счет этого снизилось потребление памяти и улучшилось быстродействие формирования отчета.
102.1469189.1.23.0В печатных формах аналитического учета необходимо печатать тип документа по которому сформирована проводкаФинансово-расчетные операцииАналитический учет
В печатных формах аналитического учета необходимо печатать тип документа по которому сформирована проводка 1) Добавить в поток excel-шаблона колонки с типом документа 2) Доработать параметра "Содержание операции": добавить "Тип документа + содержание сопроводительного документа" "Тип документа + содержание платежного документа"В поток excel("Тип_документа") добавлено поле с типом документа. Для параметра "Содержание операции" добавлены значения: "Тип документа + содержание сопроводительного документа"; "Тип документа + содержание платежного документа".
180.89249.1.23.0протокол с отрицательным сальдо, которого нетФинансово-расчетные операцииПерерасчет сальдо на начало месяца
При расчете сальдо за месяц в протокол выводится сообщение: "Отрицательное сальдо по активному счету 25 -0.00", а записи сальдо не создаются. Нужно исключать такие записи из протокола.При расчете сальдо за месяц в конце расчета анализируется сумма сальдо по счету в целом (без учета разрезов КАУ, валют а пр.). Создание записей сальдо (по разрезам) для маленьких сумм регулируется настройкой "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Сравнение сумм Сумму в НДЕ считать нулевой, если она меньше". При формировании протокола итоговая сумма по счету обрабатывается настройкой "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Сравнение сумм Сумму в НДЕ считать нулевой, если она меньше". Таким образом записи типа "Отрицательное сальдо по активному счету 25 -0.00" выводиться не будут.
102.1332939.1.22.0Таблицы соответствия в интерактивном аналитическом отчетеФинансово-расчетные операцииИнтерактивный аналитический отчет
Необходимо реализовать возможность дополнительной иерархической группировки по основному/корр. счету по таблице соответствий. Реализовать фильтрацию по значениям из таблицы соответствий. Отображение в нижней панели проводок.В Интерактивный аналитический отчет добавлена возможность работы с соответствиями. Соответствием является значение некоторой заданной аналитики. Соответствие может быть настроена для набора "счет-кау1-кау2", "кау1-кау2-кау3", "счет-кау1" и др. В окне настройки необходимо задавать соответствие при наличии уровня группировки по соответствию (основного/корр. счета). При наличии группировки по основному/корр соответствию будут формироваться соответствующие уровни группировки. Для появления новых элементов группировки с окне настройки группировки необходимо запустить функцию локального меню "Проверка корректности справочников". Реализовано отображение соответствия для основного, корр. счета в нижней панели проводок. Реализованы фильтры по соответствиям (основного/корр. счета).
102.1452029.1.21.0В печатных формах аналитического учета необходимо печатать тип документа по которому сформирована проводкаФинансово-расчетные операцииАналитический учет
В печатных формах аналитического учета необходимо печатать тип документа по которому сформирована проводка, например после номера документа Это нужно для более удобных сверок, анализа отчета,т.к сейчас не понятно к какому именно документу сформирована проводка.Доработан отчет "Аналитический учет". В окне настроек отчета, для поля "Содержание операции" добавлен параметр "Тип документа". При включении данного параметра в формируемые отчеты (в поле "содержание операции") будет выводиться наименование типа документа.
102.1456089.1.21.0Формировать протокол расчета курсовых разницФинансово-расчетные операцииПересчет курса
Сейчас после окончания расчета курсовых выдается окно о завершении расчета. Результат расчета курсовых Формировать протокол расчета курсовых разниц. При необходимости, протокол покажет детали расчета курсовых.При включенной настройке "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Курсовые разницы Выдавать предупреждения при расчете курсовой разницы" в значении "формировать отчет" формируется развернутый отчет по операции расчета курсовых разниц с указанием сформированных проводок(счетов, аналитических разрезов, сумм, курсов валют).
102.1459309.1.21.0отчеты в эксельФинансово-расчетные операцииАналитический учет
Ведомость аналитического учета суммы печатает хххх.00 Для excel-отчетов нужно использовать настройку "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Отчеты Количество отображаемых знаков после запятой в отчетах".Доработан excel-отчет "Аналитический учет" (Шаблон AnUch.xlt). При формировании отчета используются настройки : Для вывода точности в суммах - "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Отчеты Количество отображаемых знаков после запятой в отчетах" Для вывода точности в количестве - "Настройки Галактики Логистика Число знаков в дробной части при отображении количества".
102.1435779.1.20.0Валютная кассовая книга. Привести в соответствие с законодательствомКассаВалютная кассовая книга
Валютная кассовая книга. Привести в соответствие с законодательством.Реализована форма валютной кассовой книги на FastReport соответствующая законодательству (Беларусь и Россия).
102.1382639.1.19.0Нужна возможность формирования кассовой книги за периодКассаКассовая книга
Нужна возможность формирования кассовой книги за период.Реализована возможность формирования кассовой книги за период. Режим формирования за период доступен при формировании отчетов в НДЕ в формате FastReport. Добавлен параметр "выводить предупреждения в протокол". По которому, в случае выдачи запроса, повторные запросы и вариант ответа выводятся в протокол. Это относится к запросам: - использование записей ежедневного сальдо на более раннюю дату (при отсутствии на текущий день) в рамках одного месяца - использовании сальдо за месяц (при отсутствии ежедневного сальдо в текущем месяце) , или использование сальдо за день более раннего периода.
102.1283649.1.18.0в кассовой книге не должно быть пустых листов для подписейКассаКассовая книга
В кассовой книге не должно быть пустых листов для подписей. Касса | Отчеты | Кассовая книга -> Кассовая книга (форма КО-4) В документе появляются листы, на которых есть только подписи.Реализованы отчеты кассовой книга в формате FastReport. Решена проблема переноса подписей без переноса сумм. Отчеты: - Кассовая книга (КО-4) - Отчет кассира (КО-4) - Вкладной лист кассовой книги (КО-4) - Титульный лист, последняя страница Отчеты в FastReport доступны только в режиме национальной денежной единице.
102.1425209.1.18.0История изменения атрибутов организации в Аналитическая ведомость (формирование) и (просмотр)Финансово-расчетные операцииАналитическая ведомость (формирование)
Просят рассмотреть возможность выводить наименование контрагента "новое" и историческое в зависимости от даты (по аналогии с интерактивным аналитическим отчетом)в отчетах ФРО - Отчеты - Интерактивные отчеты - Аналитическая ведомость (формирование) и ФРО - Отчеты - Интерактивные отчеты - Аналитическая ведомость (просмотр).Доработан отчет "Аналитическая ведомость (формирование/просмотр)" в части отображения наименований организаций согласно периоду формирования отчета. В нижней панели организация отображается на дату проводки, в дереве отчета уровни организаций отображаются на конечную периода, за который был получен отчет.
102.1430519.1.18.0Некорректная проводка при расчетеФинансово-расчетные операцииПересчет курса
При включенной настройке расчета "Субсчет не определен" при наличии оборота в НДЕ с признаком валюты проводка по курсовой разнице формируется с пустым счетом отнесения разницы.Исправлено формирование проводок в режиме "Дооценивать исходящее сальдо".
103.72659.1.17.0Реализовать возможность параллельной работы с 2-мя разными наименованиями организацииКонтуры: финансовый, бухгалтерского учетаНе знаю, какая именно часть финансового контура, научите
Реализовать возможность параллельной работы с 2-мя разными наименованиями организации Реализовать возможность печати, чтобы до смены наименования в документах отражалось старое название организации(при печати за предыдущие периоды), а в текущих документах - новое.Для вывода в отчет информации о контрагентах, с учетом настройки "Настройки Галактики Общие настройки системы Каталог организаций и банков При печати учитывать историю изменения атрибутов организации", добавлены новые функции ShowKauPrn и ShowKauArrayPrn. Изменения коснулись следующих отчетов ФРО: - Отчеты -> Аналитика -> Ежедневный учет. - Отчеты -> Аналитика -> Аналитический учет. - Отчеты -> Аналитика -> Группировочная ведомость. - Отчеты -> Аналитика -> Аналитика по группам счетов. - Отчеты -> Аналитика -> Анализ задолженности. - Отчеты -> Обороты-> Обороты в разрезе субсчетов. - Отчеты -> Обороты-> Обороты в разрезе структурных подразделений. - Отчеты -> Обороты-> Обороты по поставщикам и получателям. - Отчеты -> Журналы-ордера-> Формирование. - Отчеты -> Журналы-ордера-> Универсальный журнал-ордер. - Отчеты -> Журналы-ордера->Мемориальный ордер. - Отчеты -> Журналы-ордера->Акт сверки. - Отчеты -> Журналы-ордера->Журнал операций. - Отчеты -> Журналы-ордера->Карточка учета средств и расходов. - Отчеты -> Книга бухгалтерских проводок -> Бухгалтерские проводки. - Отчеты -> Книга бухгалтерских проводок -> Книга бухгалтерских проводок. - Отчеты -> Интерактивные очеты -> Интерактивный аналитический отчет. - Отчеты -> Интерактивные очеты -> Реестр платежных документов. При выводе наименования собственной организации также учитывается история изменения атрибутов организации. Список примененных фильтров выводится в отчеты без учета истории контрагентов.
180.76809.1.17.0ошибка при закрытии счетовБухгалтерская отчетностьЗакрытие счетов
На затратном счете 23.02 имеется исходящее дебетовое сальдо в разрезе 3 подразделений. Сальдо по первому подразделению =59461.65,по второму =-35378.80,по третьему= -24082,86 в сумме по сальдо получается 0. В настройке счета установлен признак "временный".При осуществлении закрытия появляется сообщение-предупреждение "исходящее сальдо нулевое". При снятии пометки "временный" в настройках счета при закрытии появляется видимость сальдо в разрезе подразделений и закрытие отрабатывается корректно. Нужна возможность формирования сальдо по временному счету в случае, когда итоговое сальдо по счету без учета разрезов равно нулю.Доработан алгоритм формирования сальдо для временных счетов. Добавлена системная настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Сальдо Учитывать тип счета "временный" при расчете сальдо", по умолчанию - "Да". Если значение настройки установлено в "нет" - при расчете сальдо игнорируется признак "временный" для обрабатываемого счета. Если значение настройки установлено в "да" - расчет сальдо производится как и ранее.
102.1358869.1.16.0AQAtest. Неверно формируется исходящее сальдо (ежедневный учет курсовых разниц)Финансово-расчетные операцииЕжедневный учет и расчет курсовых разниц
Финансово-расчетные операции - Настройка - Сальдо за день. Некорректно формируется сальдо за день после расчета КР: ошибочно формируются рублевые сальдо по проводкам по КР.Сальдо рассчитывается корректно.
102.1349929.1.15.0Кассовая книгаКассаКассовая книга
Кассовая книга Согласно постановления Правления национального банка Республики Беларусь от 29.03.2011 N107г. в редакции от 31.03.2014 г. N 199 вступающем в силу с 01.09.2014 г. страховые организации ведут учет поступлений и выдачи наличных денег в кассовой книге путем записи операций на отдельных листах кассовой книги на каждую дату по специальному и текущему счетам в порядке определенном пунктами 51-53 и 54 последний абзац настоящей инструкции.В кассовую книгу добавлен фильтр по корреспондирующим счетам, который позволяет отдельно выводить на печать данные по специальным и текущим счетам. Первый лист печатается по основным счетам, а второй - по специальным: для этого можно выбрать в добавленном фильтре специальные счета/субсчета и переключать режим фильтра галочкой обратной фильтрации "Все кроме", чтобы выводить либо операции по основным счетам, либо по специальным.
102.1338029.1.14.0В отчет кассира попадают не правильные ФИО подотчетников, если проводки к платежной ведомости (один РКО на ведомость)КассаКассовая книга
В отчет кассира попадают не правильные ФИО подотчетников, если проводки к платежной ведомости (один РКО на ведомость). Ведомость выдачи подотчетных лиц, обрабатываем и создаем один РКО на всю ведомость. Проводки с аналитикой по сотрудникам формируем к платежной ведомости. Описание во вложении.Доработана печать проводок сформированных на основании платежной ведомости. Если настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Аналитика по счетам Обработка данных в отчетах Свертка однотипных оборотов в кассовой книге" установлена в "нет",то при печати кассовой книги на основании проводок, сформированных по платежной ведомости, в поле "принято от" выводится ФИО сотрудника из аналитики "сотрудники предприятия". Если настройка установлена в "да", то в поле "принято от" выводится поле "содержание документа" из проводки. Так же заполнением поля "принято от" можно управлять через параметр отчета (выводить в поле "от кого получено" значение поля "основание для приема денег в кассу).
102.1332279.1.13.0Не работает фильтр по хоз документам при установке фильтра по типам операций ОС в ИАОФинансово-расчетные операцииИнтерактивный аналитический отчет
Необходимо группировать и фильтровать типы операций(поступление, перемещение, выбытие) для документов "Операции ОС", "Операции НМА".В каталог типов документов добавлены документы: Операции основных средств: амортизация Операции основных средств: переоценка Операции основных средств: изменение группы/вида ОС Операции основных средств: изменение параметров в карточке ОС на некоторый период времени Операции нематериальных активов: амортизация Операции нематериальных активов: переоценка Операции нематериальных активов: изменение вида/нормы НМА Операции нематериальных активов: изменение параметров в карточке НМА на некоторый период времени Доработан интерактивный аналитический отчет. Группировка "Тип документа" группирует по типам операций ОС/НМА. Фильтр работает как по группе операций в целом ("Операции ОС", "Операции НМА"), так и отдельно по типу операции (например: "Операции ОС: поступление"). Если в фильтре по типу документа выбраны значение по группе ( наприм. "Операции ОС") и значение по типу операции (наприм. "Операции ОС: поступление"), то в отчет попадают документы операций ОС без учета фильтра по типу операции.
104.202649.1.12.0При расчете КР с установленным параметром "дооценивать исходящее сальдо" задваиваются проводки.Финансово-расчетные операцииПересчет курса
При расчете КР с установленным параметром "дооценивать исходящее сальдо" задваиваются проводки.Доработан алгоритм формирования курсовых разниц с параметрами "формировать по датам оборотов + дооценивать исходящее сальдо" когда итоговое сальдо в валюте равно "0". Если итоговое валютное сальдо равно нулю, то тип сальдо определяется по сумме НДЕ. Расчет курсовых разниц рекомендуется производить с использованием одной настройки для счета указав тип "всем входящим сальдо и всем оборотам" и выставив настройку "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Курсовые разницы При формировании проводок по курсовой разнице учитывать" в значение "знак суммы".
102.1313049.1.11.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре.Для обеспечения корректной работы ресурс пересобран на докомпилированном словаре. Комплектность установки ресурсов будет обеспечена требованиями при установке.
102.1253779.1.10.0В отчете Аналитика-Аналитический учет при печати обрезается номер документа до 20 знаков.Контуры: финансовый, бухгалтерского учетаНе знаю, какая именно часть финансового контура, научите
В отчет Аналитика-Аналитический учет не полностью выносится номер документа. Обрезает на 20 знаках, в данном случае в номере 21 знак. Подробности во вложении. В логистике есть возможность задавать номер документов, состоящий из более чем 20-ти знаков (например накладные). Если отчет формируется на основании проводок, то в проводках нужно увеличить кол-во знаков для номера, что бы отчеты можно было формировать.Доработаны отчеты "Аналитический учет", "Аналитический учет в валюте". Вывод номера документа зависит от настройки "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Обработка документов Хозяйственные операции и бухгалтерские проводки Отображать в отчетах номер первичного документа". В зависимости от значения настройки номер документа берется либо из первичного документа, либо из Хозяйственной операции/проводки. Вывод номера из первичного документа реализован для печатных форм следующих форматов: -Excel -Бизнес-текст -Slk
102.1310459.1.10.0Внедрить отчеты по инвентаризации для ВСМН в общую поставкуФинансово-расчетные операцииОтчеты пользователя
Внедрить отчеты по инвентаризации для ВСМН в общую поставку: Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторамиОтчеты внедрены в общую поставку. Запуск из отчетов пользователя, модуля ФРО: Инвентаризация->[ВСМН] Акт и Справка инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками ИНВ-17. Добавленные отчеты будут доступны при включенном параметре конфигурационного файла: {FINPARAMS} USEVSMNFORMS = ON
102.1303039.1.9.0Вернуть фильтры в печатной форме кассовой книгиКассаКассовая книга
Предлагается вернуть возможность печати фильтров в кассовой книге для Беларуси.В окно настройки отчета "Кассовая книга", "Валютная кассовая книга" добавлен параметр "выводить информацию об установленных фильтрах". Для страны Беларусь параметр доступен для изменения (включить при необходимости вывода информации об установленных фильтрах). Для остальных стран параметр закрыт для изменения, а информация о фильтрах выводится в печатные формы как и ранее.