Информация о файле обновления Галактика F_BUHREP_RES_91820.TXT


Описание файла обновления:
ФайлF_BUHREP_RES_91820.TXT
ОбновлениеF_BuhRep_res_91820
НазначениеОбщее
ПродуктГалактика 9.1
Релиз31.03.2012 : Atlantis 5.5
КомпонентF_BUHREP
ТипRES
Версия9.1.82.0
Дата2017-11-07 13:16:09
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
101.62054NEWОграничить видимость отчета "Формирование бухсправки на основании сальдо контрагентов"Учет ОСОтчеты пользователя
Ограничить видимость отчета "Формирование бухсправки на основании сальдо контрагентов"Отчет "Формирование бухсправки на основании сальдо контрагентов" отображается только в модуле "ФРО"
102.171083NEWНе активен фильтр для установки даты при просмотре сальдо на начало месяцаФинансово-расчетные операцииПросмотр
ФРО-> Отчеты-> Сальдо по счетам ->Просмотр сальдо на начало месяца. При очистке фильтра сбрасывается галочка "Временной интервал". Если после этого фильтр сохранить, то ее потом не восстановить.Доработан фильтр интерфейса Просмотр сальдо на начало месяца. Кнопка "Очистить" больше не снимает галочку параметра "Временной интервал".
106.10510NEWИнтерактивный аналитический отчет - единицы измеренияФинансово-расчетные операцииИнтерактивный аналитический отчет
Интерактивный аналитический отчет - единицы измерения При формировании оборотной ведомости в отчет формата Excel не выводится в видимость колонка с единицами измерения Они оказываются в скрытой части отчета Надо открыть эту графу с единицами измерения при формировании отчета или добавить в настройки отчета возможность их установки параметра для того, чтобы их показыватьДоработана Excel-форма интерактивного аналитического отчета: Колонка "Единицы измерения" видна если в настройках шаблона включено отображение количества и оборотов, или сальдо. Примечание. Обороты включены по умолчанию. Количество включается при формировании отчета с закладки "Суммы в руб и количество". & ИЗМЕНЕННЫЕ ШАБЛОНЫ: TREEAN_BARCODE.XLT TREEAN.XLT
180.10392NEWСвёртка уровня ЦУ при сверке опер и бух данныхФинансово-расчетные операцииОтчеты пользователя
Отчет "Сверка остатков ТМЦ складского и бухгалтерского учета". Накопились остатки ТМЦ по Целевому учёту, которые рассчитывались в разрезе "Склад/МОЛ/Партия", т.е. без учёта разреза по Целевому учёту, что привело к "зависанию" сумм именно в разрезе некоторых элементов аналитики ЦУ. Например: 1. приход 1 шт. на сумму 10 рублей на ЦУ с разрезом "Год поставки - 2015"; 2. приход 1 шт. на сумму 30 рублей на ЦУ с разрезом "Год поставки - 2016"; 3. расход 1 шт. по средней цене 20 рублей и будет взят первый ЦУ "Год поставки - 2015". В итоге имеем наличие 0 шт. с отрицательной ценой -10 рублей для аналитики ЦУ "Год поставки - 2015". Если формировать "обычный" отчёт наличия по МТР (по пути Складской учёт Отчёты Ведомость МТР сальдовая ведомость) с группировкой, в которой не участвует аналитика "Год поставки", то сумма остатков "усреднится", т.е. расчёт идёт лишь по выбранным в группировке аналитикам.Доработана выгрузка складских остатков для режима с указанием объекта целевого учета. Суммы по выгружаемым остаткам усредняются в разрезе указанной аналитики объекта целевого учета.
102.1665129.1.80.0УРиУ ТПР2 Признак учета по счетам для спецодеждыСпецодеждаПредложение по новой функциональности модуля "Спецодежда"
У Заказчика по учетной политике существует такая система учета СФО: - если первый раз предмет выдали на срок не более года и стали учитывать на забалансовом счете, то в дальнейшем при возвратах и повторных выдачах независимо от срока предмет должен учитываться на забалансовом счете; - если первый раз предмет выдали на срок свыше года и стали учитывать на балансовом счете, то в дальнейшем при возвратах и повторных выдачах независимо от срока предмет должен учитываться на балансовом счете. Таким образом нужно доработать функционал учета спецодежды, чтобы в приходе был какой-то признак, который позволял бы определить при формировании проводок: - во-первых: это новая спецодежда или б.у. - во-вторых: если спецодежда б.у., то на каком счете "балансовом" или "забалансовом" эта спецодежда числилась при первом вводе в эксплуатацию. Спецодежда со сроком носки "до износа" учитывается как со сроком носки не более года.При первом вводе в эксплуатацию в таблице MBPIn будут заполняться поля dExplBeg (датой ввода в эксплуатацию из КУ спецоснастки/СФО) и SrokBeg (сроком из ЛК учета СФО, если есть запись в ЛК; иначе сроком из КУ спецоснастки/СФО). В дальнейшем при возврате и повторной выдаче предметов работникам значения этих полей не изменяются. Для первоначального заполнения полей dExplBeg и SrokBeg в таблице MBPIn создана утилита F_MBP::SetExplBegAttr. Она запускается автоматически после установки обновления при проверке реестра настроек. В отчеты о наличии СФО на балансе и в пользовании, а также в отчет "Инвентаризационная опись" добавлен новый тип фильтра по сроку службы: "П" - по первой выдаче. Если предмет уже был когда-нибудь введен в эксплуатацию (MBPIn.dExplBeg > 0), то в фильтре анализируется значение поля MBPIn.SrokBeg; иначе срок считается неопределенным. Также при группировке данных в отчетах по сроку службы добавлена возможность указывать тип анализируемого срока "по первой выдаче". В отчет "Сверка МБП и КБУ" добавлен параметр "Тип срока службы", который может принимать следующие значения: "фактический" и "по первой выдаче". Данный параметр определяет тип срока службы, анализируемого при работе фильтра по сроку службы и параметра "Исключить "До износа"". Если выбран тип срока службы "фактический", то анализируется срок из ЛК учета СФО или срок из КУ спецоснастки/СФО (если предмет является спецоснасткой или не выдан работнику). Если выбран тип срока службы "по первой выдаче", то анализируется значение поля MBPIn.SrokBeg из КУ спецоснастки/СФО.
102.1632849.1.79.0Необходимо подсвечивать метку для текущего поля (КАУ, тип отчета)Финансово-расчетные операцииИнтерактивный аналитический отчет
Необходимо подсвечивать метку для текущего поля (КАУ, тип отчета)Для полей КАУ, тип отчета в отчетах бухгалтерского контура используется метка. При нахождении курсора в поле с меткой заголовок поля(метка) подсвечивается.
102.1669369.1.79.0Привести в соответствие с требованиями законодательства выходную форму мемориальных ордеров №1, №2, №3Финансово-расчетные операцииМемориальный ордер
При организации бухгалтерского учета государственное учреждение "Белавтострада" руководствуется Инструкцией о порядке организации бухгалтерского учета бюджетными организациями и централизованными бухгалтериями, обслуживающими бюджетные организации, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 08.02.2005 №15 (далее - Инструкция). Инструкция устанавливает единый порядок организации бухгалтерского учета в бюджетных организациях и централизованных бухгалтериях, обслуживающих бюджетные организации На основании вышеизложенного, просим привести в соответствие с требованиями законодательства выходную форму из программного комплекса "Галактика" мемориальных ордеров №1, №2, №3 (прилагаются).Разработана форма для мемориальных ордеров №1, №2, №3.
102.1680699.1.78.0УРиУ Изменилось наименование типа документа.ХозоперацииРазноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/
12 КАУ. Изменилось наименование типа документа. В интерфейсе разноски ТХО хозоперации по Операциям основных средств(tidk 15) теперь называются Инвентарная карточка основных средств. ?1?(8;17)?Э: Документ ? Операция основных средств, № 11062011-2 от 11/06/2011 г. на сумму 7000000. ?1?(8;17)?Т: Документ ? Инвентарная карточка основных средств, № 11062011-2 от 11/06/2011 г. на сумму 7000000.высветка переведена на KatDoc по типам 1501..1509 1601..1609 5701..
102.1680889.1.78.0Неверная дата формирования бухсправки по сальдо контрагентаФинансово-расчетные операцииОтчеты пользователя
Модуль "ФРО" - отчеты - отчеты пользователя - Формирование бухсправки на основании сальдо контрагентов. Необходимо чтобы бухгалтерская справка формировалась на указанную дату.Бухгалтерская справка формируется на дату указанную в параметрах отчета.
102.1686319.1.78.0Неверное наименование документа в отчетах при печати проводок по операциям ОС/НМАУчет ОСПоступление
Неверное наименование документа в отчетах при печати проводок по операциям ОС/НМА: выводится "Инвентарная карточка ОС", а надо "Операция ОС"исправлено
102.1663509.1.77.1Фильтр по подразделению при расчете сальдоБухгалтерская отчетностьПерерасчет сальдо на начало месяца (~ФРО)
Необходимо добавить фильтр по подразделению в функции пересчета сальдо.В функции пересчета сальдо добавлена возможность фильтрации по подразделению
102.1670709.1.77.0Формирование бухсправки на основании сальдо контрагентов с учетом дня формированияФинансово-расчетные операцииОтчеты пользователя
Формирование бухсправки на основании сальдо контрагентов с учетом дня формирования В отчете "Формирование бухсправки на основании сальдо контрагентов" за указанный день не попадают обороты за этот день, т.е. формируется сальдо на начало дня.При формировании отчета "Формирование бухсправки на основании сальдо контрагентов" сальдо контрагентов рассчитывается с учетом бухгалтерских проводок за указанный день.
102.1668849.1.76.0Требуется доработать функционал, чтобы в КАУ помечались все прописанные в формуле значения аналитики.Бухгалтерская отчетностьОтчетность
модуль "Бухгалтерская отчетность", отчет "Отчетность", окно "Расшифровке расчета". ПАТ-формула содержит множественный фильтр по аналитике. Запускаем функцию локального меню "Настройка книги бухгалтерских проводок". В окне фильтра некорректно указываются значения по уровню аналитики указанному в формуле (При наличии множественного выбора).Исправлено: вне зависимости от наличия множественного выбора в формуле - фильтр отображается корректно.
102.1667749.1.75.0Доработать формирование сальдо по контрагентам.Финансово-расчетные операцииОтчеты пользователя
Доработать формирование сальдо по контрагентам. требуется не выводить отрицательные и нулевые суммыПри отображении кредитового сальдо по контрагентам не учитываются нулевые суммы (используется "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Сравнение сумм Сумму в НДЕ считать нулевой, если она меньше"), а также отрицательные суммы сальдо.
102.1650569.1.74.0Формирование ежедневного сальдо за периодФинансово-расчетные операцииВвод
Формирование ежедневного сальдо за период. У клиента за 2 месяца пропали сальдо на начало дня по субсчетам. Столкнулись с тем, что кроме как вводить сальдо на начало дня по одному дню, функций нет. На данный момент нашёл лишь одну функцию (отчет), которая может сформировать ежедневное сальдо за период: отчет "Кассовая книга". Отчет формирует кассовые листы и при этом вводит сальдо за день за указанный период в НДЕ. Пока это единственная известная мне функция в системе, по которой я могу ввести сальдо на начало дня за указанный период. Но в валютной кассовой книге такого нету. Было бы хорошо сделать подобную функцию для валютной кассовой книги, чтобы иметь возможность формировать сальдо для валютных счетов.Доработан отчет "Валютная кассовая книга": добавлена возможность сформировать отчет "за период". Добавлено новое поле для задания периода.
102.1651179.1.74.012 КАУ : Аналитическая ведомость - перевод на новую таблицу для выбора группировкиФинансово-расчетные операцииАналитическая ведомость (формирование)
Аналитическая ведомость - перевод на новую таблицу для выбора группировкиДоработан отчет "Аналитическая ведомость(формирование)/просмотр" Группировка в отчете реализована на таблицах RepGrLst, RepGrOne, RepGroup. Реализован конвертер по переносу группировок в новое хранилище. Удален старый интерфейс настройки параметров отчета.
102.1656839.1.73.0В книгу бух.проводок в эксель формат добавить признак проводки (ручная/автоматическая)Финансово-расчетные операцииКнига бухгалтерских проводок
В книгу бух.проводок в эксель формат добавить признак проводки (ручная/автоматическая). У пользователя раз в 6 месяцев проводится аудит и одно из требований это предоставление книги бух проводок с признаком автоматическая/ручная проводка, а так же дескриптором пользователя. Все это нужно демонстрировать в Excel. Просьба добавить возможность вывода этого поля в эксель формат книги проводок.В поток печати Excel-формы книги бухпроводок добавлен вывод признака проводки(ручная или автоматическая) - поле "Oborot_RuchAuto". & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ: BOOKOBOROT_BARCODE.XLT BOOKOBOROT.XLT
102.1651359.1.72.0Help. Подключение справки к окну "Формирование бухсправки на основании сальдо контрагентов"Финансово-расчетные операцииОтчеты пользователя
Help. Подключение справки к окну "Формирование бухсправки на основании сальдо контрагентов". Подключить идентификатор FRO_FormBuhSprSaldoKontragent к окну "Формирование бухсправки на основании сальдо контрагентов" ("Отчеты" > "Отчеты пользователя" > "Формирование бухсправки на основании сальдо контрагентов" > "Enter").Подключен идентификатор FRO_FormBuhSprSaldoKontragent к окну "Формирование бухсправки на основании сальдо контрагентов" ("Отчеты" > "Отчеты пользователя" > "Формирование бухсправки на основании сальдо контрагентов" > "Enter").
102.1653569.1.72.0При формировании excel отчета интерактивного отчета возникает ошибка в макросе. Excel 2003Финансово-расчетные операцииИнтерактивный аналитический отчет
При формировании excel отчета интерактивного отчета возникает ошибка в макросе. Excel 2003Формирование отчета в excel 2003 к появлению ошибок не приводит & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ: TREEAN_BARCODE.XLT TREEAN.XLT
102.1633119.1.71.0Создание авансового СФ по сальдо 62 счетаКонтуры: финансовый, бухгалтерского учетаНе знаю, какая именно часть финансового контура, научите
Необходим следующий функционал По всем контрагентам, имеющим на конец месяца по счету 62-01 кредитовое сальдо, формируем счет-фактуру на аванс на сумму равную кредитовому сальдо.Модуль "ФРО" - Отчеты - Отчеты пользователя - "Формирование бухгалтерских справок на основании сальдо контрагентов" Реализован функционал формирования бухгалтерских справок на основании сальдо контрагентов. По указанному счету отбирается кредитовое сальдо и группируется в разрезе контрагента. На основании полученных сумм (по пометке) формируется бух.справка + хоз.операции(для каждого контрагента своя хоз.операция), либо для каждого контрагента формируется своя Бух.справка. Для полученных хоз.операций, в соответствии с настройками системы, могут формироваться авансовые СФ. Параметры формирования: - дата формирования сальдо - бухгалтерский счет - множественный фильтр по организации - способ получения сальдо - тип бухгалтерской справки - шаблон назначения платежа - способ формирования документов: дна бух.справка, много хоз.операций соответствующих каждому контрагенту или для каждого контрагента формируется своя бух.справка. Сформированные документы имеют признак "Не участвует в расчетах с контрагентами"
102.1646139.1.71.0Нули в итогах в печатной форме Excel ИАОФинансово-расчетные операцииИнтерактивный аналитический отчет
Выводить нули в итогах в печатной форме Excel ИАО.Доработан Excel-отчет (шаблоны TreeAn.xlt, TreeAN_BarCode.xlt) В итоговых суммах выводятся нули. & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ: TREEAN_BARCODE.XLT TREEAN.XLT
102.1633519.1.70.0Дать возможность изменять точность вывода сумм, количества в excel-отчете ИАОФинансово-расчетные операцииИнтерактивный аналитический отчет
Выводить точность сумм, количества в excel-отчете в соответствии с настройками.Доработан excel-отчет. Точность сумм, количества выводится в соответствии с настройками: "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Отчеты Количество отображаемых знаков после запятой в отчетах" "Настройки Галактики Логистика Число знаков в дробной части при отображении количества" & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ: TREEAN_BARCODE.XLT TREEAN.XLT
102.1635519.1.70.0нужно иметь возможность группировки по нескольким классификаторам/атрибутам к КАУФинансово-расчетные операцииИнтерактивный аналитический отчет
Универсальные отчеты в Галактике обычно на уровне группировки имеют "Расширенную настройку", Реализовать возможность группировки данных по внешнему атрибуту/классификации для уровней аналитики.Для отчета "Интерактивный-аналитический отчет" реализованы два уровня группировки : -Внешняя группировка 1 -Внешняя группировка 2 Для каждого из добавленных уровней можно указать: Тип группировки (внешний атрибут/внешняя классификация) Аналитика (Значение аналитики, для которой будет анализироваться внешний атрибут/классификатор(элемент)) Элемент (Внешний элемент аналитики, по которому будут группироваться данные)
102.1639339.1.70.0Не выводится входящее сальдо в отчете Обороты в разрезе субсчетов с фильтром по группе дескрипторовФинансово-расчетные операцииОбороты в разрезе субсчетов
Устанавливаем фильтр по группе дескрипторов в отчете Обороты в разрезе субсчетов таким образом, чтобы условиям фильтра удовлетворяли и записи сальдо и проводки. Значение настройки "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Учитывать код группы пользователей при расчетах сальдо по счетам" - "нет" Входящее сальдо в отчете равно нулю. Исходящее выводится правильно.При использовании фильтра по группе дескриптора и значении настройки "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Учитывать код группы пользователей при расчетах сальдо по счетам" - "нет" входящее сальдо рассчитывается.
102.1632789.1.69.0Реализовать возможность получения перечень оборотов/сальдо на основании ПАТ-формулыФинансово-расчетные операцииИнтерактивный аналитический отчет
Реализовать возможность получения перечень оборотов/сальдо на основании ПАТ-формулыРеализована возможность получения данных в виде объектной таблицы, на основании которых формируется сумма ПАТ-формулы. Тип записи: 1 - Сальдо Входящее Дебет(таблица SaldMoun) 2 - Сальдо Входящее Кредит(таблица SaldMoun) 3 - Оборот Дебет (таблица Oborot) 4 - Оборот Кредит(таблица Oborot) 5 - Сальдо Дебет (доступно в объектной таблице) 6 - Сальдо Кредит (доступно в объектной таблице)
102.1635649.1.69.0Оптимизация кода: перевод параметров ShowKauArrayPrn на массивыФинансово-расчетные операцииАналитика
Оптимизация кода: перевод параметров ShowKauArrayPrn на массивыПараметры функции ShowKauArrayPrn переведены на массивы
102.1626059.1.68.0Печать книги бухгалтерских проводок, не корректно работает фильтр по группе пользователейФинансово-расчетные операцииКнига бухгалтерских проводок
Печать книги бухгалтерских проводок, не корректно работает фильтр по группе пользователей. При включенной настройке "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Отчеты Список групп пользователей для отчетов" в интерфейсе выбора параметров печати книги бух.проводок (Настройка - Книга бух проводок - книга бух проводок - Печать) некорректно отрабатывает разграничение по группам (галка не ставиться и кол-во групп нулевое). Если нажать очистить - галка ставится и количество групп исправляется.Исправлено: в случае если настройка "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Отчеты Список групп пользователей для отчетов" включена, то галочка и количество групп отображается сразу.
102.1562419.1.67.0Логирование предупреждений при работе с DSK, объект:"GetRepGruppa_c1" и "GetRepGruppa_c2"Настройка, Обмен бизнес-документами и др.Общие вопросы по компонентам C_*
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект:"GetRepGruppa_c1" и "GetRepGruppa_c2" При формировании отчета "Ведомость сверки книги покупок/продаж с проводками" ---------------------------------------------------- 19.07.2016 10:45:55.54, объект: "GetRepGruppa_c1" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : ADVTUNE1 Записан: GETREPGRUPPA ---------------------------------------------------- 19.07.2016 10:45:55.54, объект: "GetRepGruppa_c2" [!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан. Считан : ADVTUNE1 Записан: GETREPGRUPPAисправлено
102.1619559.1.66.0Добавить в статус-строку ENTERХозоперацииБухгалтерские проводки (~ФРО)
Добавить в статус-строку ENTER в окне Фильтр на проводки, когда курсор на кнопках.Добавлено.
102.1585279.1.65.0книга журнал-главная. дополнительно показывать свернутое сальдоБухгалтерская отчетностьКнига Журнал-главная
по настройке "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Аналитика по счетам Обработка данных в отчетах Показывать свернутое сальдо по активно-пассивным счетам и субсчетам и субсчетам" дополнительно показывать свернутое сальдоПри включенной настройке "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Аналитика по счетам Обработка данных в отчетах Показывать свернутое сальдо по активно-пассивным счетам и субсчетам и субсчетам" отображаються дополнительно строки со свернутым сальдо (входящим и исходящим) для активно-пассивных счетов и субсчетов (только Excel). & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ: JOURNMAIN.XLT
102.1611969.1.65.0Книга Бухгалтерских проводок - фильтр по Дескриптору (не очищается маркер)Финансово-расчетные операцииКнига бухгалтерских проводок
Книга Бухгалтерских проводок - фильтр по Дескриптору (не очищается маркер). После нажатия клавиши Delete не очищается маркер в интерфейсе выбора Дескриптора Пользователя.При открытии справочника дескрипторов в маркер передаются текущие выбранные/восстановленные записи. Если перед открытием выбранные записи очистили - маркер очищается.
102.1612299.1.65.0Доработать вывод суммы прописью в Акте сверкиФинансово-расчетные операцииАкт сверки
Доработать вывод суммы прописью в Акте сверки при наличии положительного и отрицательного сальдо. Такая ситуация возникает, если включена настройка сворачивать сальдо по А счетам к дебиту, по П - к кредиту. При отключенной настройке задолженность прописью отображается верно.Доработан вывод суммы прописью в Акте сверки: сумма прописью совпадает с суммой цифрами. & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ: AKTREVIEWS_BARCODE.XLT AKTREVIEWS.XLT
102.1582799.1.64.0Доработка отчета "Справка по инвентаризации расчетов с дебиторами/кредиторами"Финансово-расчетные операцииОтчеты пользователя
Доработка отчета "Справка по инвентаризации расчетов с дебиторами/кредиторами" Что нужно сделать. 1. В акте тогда столбец 3 должен быть равен столбцу 4. 2. В справке столбец 3, 4 должно из поля "Предмет договора" (расширенная информация из акта или накладной) (3) и дата договора (расширенная информация из акта или накладной) (4).Доработан отчет "Справка по инвентаризации расчетов с дебиторамикредиторами": 1. Добавлен параметр "Заполнять согласованную задолженность". Если данный включен, то в Акте столбец №4 заполняется значениями столбца №3. 2. В справке столбец 3, 4 заполняются из поля "Предмет договора" (3) и "Дата договора" (4) (для актовнакладных).
102.1590759.1.64.0печатная форма акта сверкиФинансово-расчетные операцииАкт сверки
при использовании шаблона акта сверки со штрихкодом. exeXlsF_BUHREPAktReviews_Barcode не выделяются границы ячеек и не единообразно выровнены поля(колонка "Дебет").Форма на основании шаблона печатается корректно.
102.1592299.1.64.0Доработать фильтр по сумме в отчете Анализ задолженности с типом задолженности "вся"Финансово-расчетные операцииАнализ задолженности
При формировании отчета Анализ задолженности с типом задолженности "вся" и фильтром по сумме необходимо учитывать, что кредитовая задолженность попадает в выборку с противоположным знаком.Фильтр по сумме задолженности с типом задолженности "вся" учитывает, что кредитовая задолженность попадает в выборку с противоположным знаком.
102.1608739.1.64.0Некорректно отрабатывает фильтр по сумме для кредиторской задолженности в отчете Анализ задолженности.Финансово-расчетные операцииАнализ задолженности
Некорректно отрабатывает фильтр по сумме для кредиторской задолженности в отчете Анализ задолженности.Исправлено.
102.1610469.1.64.0Доработать вывод суммы прописью для Акта сверки - для РБФинансово-расчетные операцииАкт сверки
Доработать вывод суммы прописью для Акта сверки - для РБДоработан вывод суммы прописью для Акта сверки (РБ), для настройки "ведомость в" - "рублях". Сумма прописью выводится в скобках после суммы числом, в формате: рубли словами - копейки цифрами.
102.1476119.1.63.0Обеспечение корректной работы на докомпилированном словаре Галактики ERP 9.1Предложение по новой функциональности Галактики ERP (по системе в целом)?
Необходимо обеспечить корректную работу ресурсов на докомпилированном словаре.Обеспечение корректной работы. На докомпилированном словаре пересобраны ресурсы работающие и изменёнными таблицами. Комплектность установки ресурсов обеспечена требованиями при установке.
102.1578629.1.62.0Доработать вывод суммы прописью для Акта сверки.Финансово-расчетные операцииАкт сверки
Доработать вывод суммы прописью для сумм Акта сверки: - в случае отрицательного сальдо выводит прописью задолженность ноль руб. 00 коп.; - для валютных сумм выводит прописью задолженность в руб. и коп.Для отрицательных сумм сальдо выводится сумма задолженности прописью. Для режима в "валюта отчетоа" прописью выводится сумма задолженности в соответствующей валюте. & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ: AKTREVIEWS_BARCODE.XLT AKTREVIEWS.XLT
102.1504579.1.61.0Расширить функциональные возможности формирования интерактивного аналитического отчета с группировкой по периодуФинансово-расчетные операцииИнтерактивный аналитический отчет
Расширить функциональные возможности формирования интерактивного аналитического отчета с группировкой по периоду.Доработан интерактивный аналитический отчет. Реализован отчет (Аналитический учет(период))в виде сводной таблицы по периодам в формате FastReport. Формирование отчета доступно из локального меню (Сводный отчет за период (FastReport)), при условии что в отчете кроме обязательной группировки "период" присутствует ещё один уровень(Счет, субсчет, КАУ). В отчет выводится информация о входящем сальдо (берется из дерева отчета), данные по оборотам группируются в соответствии с минимальной установленной детализацией периода (настройка уровня группировки "Период" (день, месяц, квартал, год)). Данные по вертикали выводятся аналогично древовидному представлению в интерактивном отчете, за исключением уровней группировки "Период" В отчет выводятся только узлы (группы), листовые записи проводок и сальдо не отображаются.
102.1536219.1.61.0Сделать форму "Вкладной лист кассовой книги"КассаКассовая книга
Клиент просит сделать форму "Вкладной лист кассовой книги" в формате бизнес-текста (для НДЕ и Валютной кассовой книги).Для кассовой книги добавлена форма в бизнес-тексте: "4. Вкладной лист кассовой книги для Беларуси". Для валютной кассовой книги добавлена форма в бизнес-тексте: "4. Вкладной лист валютной кассовой книги для Беларуси (КО-4в)". Дополнительно, для Белорусии разрешено формировать кассовую книгу в формате FR.
101.590489.1.60.0Пересчет сальдо по значению КАУФинансово-расчетные операцииПерерасчет сальдо на начало месяца
Пересчет сальдо по значению КАУ. При пересчете сальдо в модуле ФРООтчетыСальдо по счетамПересчет сальдо на начало месяца можно провести пересчет сальдо по заданным счетам, субсчетам, если установить нужную "галочку" и указать счетсубсчет. Необходимо также выполнять пересчет сальдо по значению КАУ. Т.е. нужно, чтобы при выборе счета/субсчета появлялись поля с КАУ этого счета/субсчета и можно было в них указать значение аналитики. Например, если КАУ "Организация", указать организацию и выполнить пересчет только по ней, такой функционал ускорит работу, т.к. пересчитывать сальдо полностью по всему счету долго.Для функции ФРООтчетыСальдо по счетамПересчет сальдо на начало месяца добавлен фильтр по значениям аналитики (одиночный выбор). При нескольких выбранных счетах/субсчетах, фильтр можно задать только по общим для них уровням аналитики.
102.1549769.1.60.0Просят разработать контрольную процедуру по начислению курсовой разницыФинансово-расчетные операцииПредложения по новой функциональности модуля "ФРО"
Необходимо разработать контрольную процедуру по начислению курсовой разницы. видеть сравнительную информацию исходящего сальдо по валютным счетам (для которых есть настройки расчета курсовых разниц) в валюте и НДЕ и расчетную информацию исходящего сальдо в валюте умноженного на курс на конец месяца. Чтобы перед закрытием месяца можно было быстро убедится, что с расчетом курсовых разниц все в порядке.Доработан отчет: ФРО-отчеты-обороты в валюте-обороты по курсовой разнице валют. Добавлен режим "контроль расчета курсовых на конец месяца", для которого доступно формирование отчета в формате FastReport. При формировании отчета необходимо выбрать настройки курсовых разниц, по которым будет происходить контроль. Для корректного расчета сумм необходимо, чтобы выбранные настройки курсовых были без пересечений(например, 1-я настройка обрабатывает счет 62 , 2-я настройка обрабатывает счет 62.1 - это неверно). В настройках курсовых разниц необходимо использовать режим "Расчет курсовой разницы по" - "всем входящим сальдо и всем оборотам". В отчете "Контроль курсовых разниц" выводится информация о периоде, за который формируется отчет, текущий план счетов. В таблицу выводятся данные о настройках курсовых, по которым имеются обороты и сальдо в валюте. Выводятся колонки сумм: -Обороты и сальдо в валюте -Изменение в НДЕ (изменение эквивалента в НДЕ при изменении курса валюты) Округление сумм "Изменение в НДЕ" происходит по правилам округления проводок для курсовых разниц:"Настройки Галактики Бухгалтерский контур Курсовые разницы Правила округления " -Рассчитанные курсовые (сумма по рассчитанным курсовым разницам) -Разница (Различие между расчетным и фактическим значением сумм курсовых разниц). В конце отчета выводятся итоги по суммам в НДЕ.
102.1564919.1.60.0Нету текста о задолженностиФинансово-расчетные операцииАкт сверки
При формировании Акта сверки с параметром "Ведомость в: валюте операции", нет текста в печатной форме Акта о задолженности: "Согласно данному документу задолженность ООО "Название организации" по состоянию на "Дата" составляет "Сумма".Для режима "в валюте операции" в excel-отчет выводится текст о задолженности при условии, что в данные в отчет отобраны только в одной валюте.
102.1572179.1.60.0В акте сверки не работает параметр исключений "включать в сальдо"Финансово-расчетные операцииАкт сверки
В настройке акта сверки на закладке "исключения" есть параметр "включать в сальдо". Он никак не влияет на формирование исходящего сальдо.Доработан отчет "ФРО - Отчеты - журналы-оредера - Акт сверки". Параметр "Включать в сальдо" позволяет отображать в исходящем сальдо суммы, которые были исключены из оборотов по правилу закладки "Исключения".
102.1572599.1.60.0подкорректировать алгоритм поиска начала задолженностиФинансово-расчетные операцииОтчеты пользователя
Подкорректировать алгоритм поиска начала задолженности. Дата начала задолженности ищется в пределах периода отчета, а нужно - пока не найдем.Доработан отчет Справка по дебиторской/кредиторской задолженности. Поиск даты начала задолженности не ограничен периодом отчета "Слева"(датой начала отчета).
102.1566669.1.59.0Цифры на "новом диалоге" не соответствуют цифрам на "старом диалоге"Бухгалтерская отчетностьГлавная книга с нарастающим итогом
Цифры на "новом диалоге" продолжают не соответствовать цифрам на "старом диалоге": При формировании Главной книги с нарастающим итогом через "старый диалог" не учитывается настройка "Сумму в НДЕ считать нулевой, если она меньше".Теперь учитывается.
180.96989.1.59.0В аналитическом отчете не верно выводится аналитика по корреспондирующему счетуФинансово-расчетные операцииАналитический учет
В аналитическом отчете не верно выводится аналитика по корреспондирующему счету. Порядок действий: Формируем аналитический отчет (Модуль ФРО = Отчеты = Аналитика = Аналитический учет) В списке отчетов выбираем отчет: Ведомость аналитического учета по операциям в формате Excel В результате в колонке Наименование КАУ отображается значение 4.07028E+19 в том случае, если по корреспондирующему счету ведется аналитика в виде числа, например 40702810700360000009.Исправлено для отчетов xlt, slk & УНАСЛЕДОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ: ANUCH.XLT
101.592379.1.58.0Интерфейс выбора этапов работКонтур логистикиНе знаю, какая именно часть модуля Управление НИОКР, научите
Интерфейс выбора этапов работ меняется в зависимости от значения настройки "Настройки Галактики Управление НИОКР Аналитика - Запрещать выбор заказов/этапов в статусе". Если в настройке выбраны какие либо статусы, то вызывается интерфейс выбора L_NIOKR::GETHEME. Если стоит нулевое значение, то L_NIOKR::GTCGKAU_WORKSTAGE. L_NIOKR::GETHEME неудобен клиенту по трем причинам : 1) Не работает инкрементный поиск 2) Невозможно провалится в редактирование заказа/этапа по F4. 3) Нет возможности установить флаг "Объект аналитического учета "не определен" В L_NIOKR::GTCGKAU_WORKSTAGE все эти возможности присутствуют. Поэтому необходимо либо вызывать один и тот же интерфейс вне зависимости от значения настройки, либо расширить возможности L_NIOKR::GETHEMEДобавлена настройка "Настройки Галактики Управление НИОКР Аналитика Расширенный интерфейс выбора заказов/этапов в аналитике и ЦУ" При включенной настройке вызывается расширенный интерфейс выбора заказов/этапов (L_NIOKR::GetTheme). Иначе - L_NIOKR::GTCGKAU_WORKTHEME и L_NIOKR::GTCGKAU_WORKSTAGE (для заказов и этапов соответственно). Интерфейс выбора GetTheme доработан для выбора в аналитиках - добавлена возможность помечать неопределенные и прочие заказы/этапы (по аналогии со стандартным выбором аналитик). Данная настройка также используется в бухгалтерских аналитических отчетах.
102.1561449.1.58.0В печатной форме не регулирется количество знаков после запятой для курса валютКассаВалютная кассовая книга
При выводе курса валют количество знаков после запятой должно зависеть от настройки "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Отчеты Количество отображаемых знаков после запятой в отчетах для курсов валют", а сейчас в валютной кассовой книге оно зависит от настройки "Настройки Галактики Бухгалтерский контур Отчеты Количество отображаемых знаков после запятой в отчетах". Необходимо исправить.Доработано.