Сравнение файлов
Проблема ПИРПервое решениеОписаниеПроектДетализация
Что изменено:Как изменено:
101.63407NEWОтпуска - пересчитывать сумму на руки с учетом удержаний при установке признака выплаты в межпериодЗаработная платаОкно формирования, просмотра и редактирования отпусков
При вводе отпуска в нём изначально устанавливается признак "Выплатить" = "с заработной платой". Если в таком отпуске рассчитать удержания, а затем установить признак выплаты "в межпериод", то рассчитанные удержания из суммы на руки не вычитаются - приходится повторно запускать расчёт удержаний. Потенциально такая ситуация может привести к неправильному перечислению суммы отпуска, необходимо доработать.При расчете удержаний с отпуска в системе сохраняется значение суммы на руки независимо от признака "Выплатить". Но отображается значение только в случае, когда признак "Выплатить" = "в межпериод".
102.1749359.1.260.0Добавить функции для вычисления % премии в нарядеЗаработная платаФормирование и расчет нарядов
Добавить функции для вычисления % премии и % понижения премии в пользовательском алгоритме для нарядов. В спецификации нарядов есть такие колонки,для каждого сотрудника значения могут быть разными, а алгоритм расчета премии у клиента пользовательский.Для использования в пользовательских алгоритмах были добавлены функции: NRBONUSREDPRC - Возвращает процент понижения премии по конкретной позиции из спецификации наряда. NRBONUSPRC - Возвращает процент премии по конкретной позиции из спецификации наряда.
102.1769309.1.260.0Не применять вычет основного лс до даты приемаЗаработная платаРасчет подоходного налога
Есть дополнительный лицевой счет с видом работы договор подряда. Сотрудник работал с июля и получал доход, платил подоходный. Вычет на работника по договорам подряда не предоставляется. В октябре работник пришел на основное место работы, связали новый лицевой счет как основной с дополнительным по договору подряда (нужно для 12-труд). В ноябре считаю зарплату основному лицевому счету с настройкой по сторнированию 3 месяца. За август и сентябрь возвращается налог, вижу, что это из-за того, что применяется вычет на работника к месяцам, когда работник еще не работал. В архиве вычетов записи только с октября. Нужно чтобы вычет не применялся в месяцах до даты приема основного лицевого счета.Добавлена системная настройка "Настройки Галактики Управление персоналом Расчеты с персоналом Налог на доходы Вычеты Учитывать вычеты связанных дополнительных ЛС до даты приема" с возможностью установки значения "да" (по умолчанию) и "нет". Если настройка "Учитывать вычеты связанных дополнительных ЛС до даты приема" установлена в "нет", дата "Учесть вычеты с" (лицевой счет - вкладка "Налог на доходы") не установлена и идет расчет основного лицевого счета, то при расчете удержания с указанным количеством месяцев для пересчета (как системная настройка или непосредственно в лицевом счете) будут применены стандартные вычеты только для того периода, который начинается с даты приема в лицевом счете с учетом истории приема-увольнения. Если дата "Учесть вычеты с" установлена, то при рассмотрении необходимости применения стандартных вычетов будет учитываться эта дата (значение настройки "Учитывать вычеты связанных дополнительных ЛС до даты приема" в таком случае не учитывается). Если установлена настройка "Учитывать вычеты связанных дополнительных ЛС до даты приема" в значение "нет" и дата "Учесть вычеты с" не установлена, то на вкладке "Налог на доходы" лицевого счета напротив поля "Учесть вычеты с" появляется подсказка "-> по настройке "Учитывать вычеты связанных дополнительных ЛС до даты приема"
180.105859.1.260.0В реестрах на перечисление сторнируются записи по НДФЛЗаработная платаРасчет подоходного налога
Сотрудник принес переходящий БЛ в котором количество дней за счет предприятия разделилось на два месяца. Рассчитали БЛ, перечислили в межпериод. Сформированы реестры и ПП. Рассчитываем окончательно ЗП за ноябрь. Смотрим результаты расчёта ЗП: проходит сторно, но почему-то данная сумма объявляется начисленной в октябре, а не в ноябре? Затем сторнируется и переходит в месяц ноябрь. Причем и сумму налога по сторнирующей записи = 157 руб., а не 158 руб. как было перечислено на самом деле по БЛ. В результате имеем по итоговому ЗП реестру по НДФЛ доудержание в размере 1 руб. по 190 ВО, который затем в 6-НДФЛ пройдет отдельной строкой с датами по правилам БЛ.Доработана функция Сотрудник принес переходящий БЛ в котором количество дней за счет предприятия разделилось на два месяца. Рассчитали БЛ, перечислили в межпериод. Сформированы реестры и ПП. Рассчитываем окончательно ЗП за ноябрь. Смотрим результаты расчёта ЗП: проходит сторно, но почему-то данная сумма объявляется начисленной в октябре, а не в ноябре? Затем сторнируется и переходит в месяц ноябрь. Причем и сумму налога по сторнирующей записи = 157 руб., а не 158 руб. как было перечислено на самом деле по БЛ. В результате имеем по итоговому ЗП реестру по НДФЛ доудержание в размере 1 руб. по 190 ВО, который затем в 6-НДФЛ пройдет отдельной строкой с датами по правилам БЛ.